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老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進(jìn)項發(fā)票中,有一張進(jìn)項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進(jìn)項發(fā)票中,有一張進(jìn)項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進(jìn)項發(fā)票中,有一張進(jìn)項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
2025-11-01 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-01 16:06

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-01 16:07

您好,因為這張進(jìn)項發(fā)票一開始就確定用于簡易計稅(不得抵扣項目),不是先抵扣后改變用途,所以不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接不參與抵扣,附表二也就沒有相關(guān)轉(zhuǎn)出記錄。

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你好,對的,是這么做的。
2021-05-12
你好,填寫在17列簡易計稅方法進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄
2022-08-05
你好,同學(xué)。借管理費用,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款增值稅納稅申報表不需要填寫。
2021-04-09
你好!平臺選擇抵扣就可以,在申報表做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2022-12-13
你好,你賬上紅沖進(jìn)項就行,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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