你好!境內(nèi)單位向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的設(shè)計(jì)服務(wù),適用增值稅零稅率。
老師,您好!答案說的BCD適用免稅政策,不是提供完全在境外的服務(wù)都是零稅率嗎
求教 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供廣告服務(wù),境內(nèi)公司需要代扣代繳增值稅。 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供設(shè)計(jì)服務(wù),適用增值稅零稅率。我理解正確嗎?。我以前做過一道題,記不太清楚了。就是涉及境內(nèi)境外的。這個點(diǎn)我老是錯
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師 我們是一家加工制造業(yè) 現(xiàn)在對境外提供一項(xiàng)技術(shù)服務(wù) 增值稅是0稅率嘛 適用免稅還是免抵退政策?
老師,我們公司是設(shè)計(jì)服務(wù)的,向境外提供跨境服務(wù),是不是可以適用增值稅零稅率政策。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那我們開出invoice,要怎么申報增值稅
你好!你按實(shí)際收入申報就行
那我收到開出的invoce款項(xiàng),要怎么申報增值稅。
你好!這個你按你實(shí)際收入申報就行