同學(xué),你好 增值稅是0稅率

境內(nèi)單位和個人以無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務(wù),由境內(nèi)實際承運人適用增值稅零稅率;無運輸工具承運業(yè)務(wù)的經(jīng)營者適用增值稅免稅政策。請問老師,圖片是說的零稅率針對實際承運人的嗎?對經(jīng)營者為何免稅,有什么區(qū)別,都是提供境外運輸?shù)模?/p>
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師 ,您好!我單位是一家國際貨物運輸代理企業(yè),享受增值稅免稅政策,請問,我單位提供的同一提單號下的其他服務(wù)項目,如代理報關(guān),拖車服務(wù)是否也適用免稅政策?
畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司向我們美國公司提供在美國的申報稅的服務(wù),他給我們開了一張形式發(fā)票,發(fā)票是包含6%的增值稅。有點疑惑,畢馬威的這個服務(wù),對于他們自己公司來說,屬于向境外企業(yè)提供完全在境外的專業(yè)技術(shù)服務(wù)嗎,這個適用于跨境免稅嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務(wù)費的金額去繳納附加稅嗎
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費,怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費,支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價稅合計數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報未繳費的