不可以的,所屬期6月份的抵扣不了。
當(dāng)月6月交上月5月增值稅,6月申報前,收到6月開具的增值稅專票,可以在5月增值稅申報中認證抵扣嗎
老師,請問5月當(dāng)時沒有收到貨款的進項,當(dāng)時財務(wù)讓我不要確認收入,6月再一起確認,當(dāng)時按沒確認收入的數(shù)據(jù)申報了五月增值稅,我可以再修改5月的憑證,在申報六月時,把五月沒有申報的收入放在六月的無票收入里
老師,五月的預(yù)付款,6月收到這個預(yù)付款的發(fā)票,現(xiàn)在還沒申報5月增值稅,6月收到的這個發(fā)票可以在5月歸屬期認證抵扣嗎
老師,4月份預(yù)付保險費,6月收到發(fā)票(開票日期是6月),這個發(fā)票可以歸屬在5月認證抵扣嗎?
老師,我在6月份申報5月所屬期的稅務(wù),收到6月份開的發(fā)票,這6月份開具的發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
老師,之前預(yù)付做賬:借 預(yù)付賬款,貸銀行存款 現(xiàn)在收到 發(fā)票做賬:借 制造費用和進項稅額,貸預(yù)付賬款。這樣沖賬可以嗎?還是說一定做個應(yīng)付賬款來過渡?
可以這么做的,不用。
老師,做營業(yè)外支出 的專票可以抵扣進項稅嗎
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
哦,不用做營業(yè)外收入。是這樣的:2020年買的貨車尾板含稅12500元,當(dāng)時沒收到發(fā)票,現(xiàn)在才要到發(fā)票,這個要怎么做賬?
你之前做了固定資產(chǎn)的嗎?
加水合計做了固定資產(chǎn)的是這個意思吧。