您好,不要修改5月憑證,這樣會(huì)導(dǎo)致我們5月增值稅是延遲繳納了,查到會(huì)有滯納金的,就在6月份確認(rèn)收入嘛,賬上沒(méi)有5月收入,外人也不知道我們是延遲確認(rèn)收入了
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師,當(dāng)月的貨款沒(méi)有收到也沒(méi)有開(kāi)票,要確認(rèn)當(dāng)月收入,申報(bào)增值稅嗎?還是說(shuō)可以等收到貨款,或者開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)?
申報(bào)12月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),最后還有收入沒(méi)法確定也沒(méi)有開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)的時(shí)候按現(xiàn)在已確認(rèn)收入并開(kāi)票后申報(bào)可以嗎?在匯算前后期確認(rèn)了收入后只改年財(cái)務(wù)報(bào)表和年所得稅報(bào)表可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,有一筆8月的免稅收入在9月15日申報(bào)期內(nèi)還沒(méi)有確認(rèn),那我現(xiàn)在做申報(bào)的時(shí)候填的數(shù)據(jù)可能后期會(huì)調(diào)整,在申報(bào)的時(shí)候可以填這個(gè)還沒(méi)有確認(rèn)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,5、6月不開(kāi)票收入已確認(rèn)收入并已申報(bào),但在9月客戶要求開(kāi)票,因此在9月開(kāi)了5、6月的發(fā)票。9月實(shí)際的收入只有兩萬(wàn),但現(xiàn)在本季度我申報(bào)增值稅時(shí)兩萬(wàn)時(shí)提示不正確。應(yīng)該怎么處理
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開(kāi) 沖紅嗎
現(xiàn)在就是我五月只確認(rèn)了一部分收入,我們是電商行業(yè),無(wú)票收入居多,針對(duì)只確認(rèn)了一部分的無(wú)票收入,這個(gè)附件要怎么弄呢,后面應(yīng)該要付相應(yīng)的附件吧
您好,這么巧,我們也是電商,品目太多了,打印明細(xì)要好厚,這個(gè)也沒(méi)有人看,我就是保留電子檔,把數(shù)據(jù)匯總一個(gè)金額打印一張紙入賬,反正這個(gè)下月初都要沖回,我們是每月末計(jì)提未開(kāi)票收入,下月初全部沖回,每個(gè)月月底重新統(tǒng)計(jì)一下金額
老師,那想問(wèn)一下,你們?cè)诖_認(rèn)收入時(shí),是直接從后臺(tái)導(dǎo)出訂單,看訂單狀態(tài)來(lái)確認(rèn)收入,還是看后臺(tái)貨款入賬明細(xì)來(lái)確認(rèn)收入
您好,我們這里管得嚴(yán),只有客戶下單了就要確認(rèn)收入,比如今晚23:58客戶下單了,6月份的收入我也要確認(rèn)
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
下單了,就要確認(rèn)收入嗎,不看訂單狀態(tài)嗎,那后面你們是不是還要統(tǒng)計(jì)退款金額
您好,是的,本月底統(tǒng)計(jì)所有未開(kāi)票的銷售-退貨,下月沖回,下月再這樣統(tǒng)計(jì),每月都滾動(dòng),稅務(wù)要求的。我現(xiàn)在有事要走開(kāi),信息晚些回復(fù) 哈
老師,請(qǐng)問(wèn)你們這邊是哪里呀,這種是稅務(wù)局主動(dòng)告知,還是可以在哪看到相關(guān)文件呢?還有老師你可以詳細(xì)講一下你們這確認(rèn)收入的具體流程嗎,關(guān)于有無(wú)發(fā)票,以及退貨、退款和訂單取消這些狀態(tài)怎么處理
您好,江蘇,因?yàn)槲覀冊(cè)诋?dāng)?shù)匾?guī)模還算大,稅務(wù)比較關(guān)注。文件就是增值稅確認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)“預(yù)收賬款收到時(shí)為增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 財(cái)務(wù)上的處理就是月末導(dǎo)出未開(kāi)票銷售和未開(kāi)票退貨,銷售 減 退貨確認(rèn)未開(kāi)票收入,下月初全部沖回,重新導(dǎo)出截止本月未開(kāi)票銷售和未開(kāi)票退貨銷售 減 退貨確認(rèn)未開(kāi)票收入,就是這樣循環(huán)
老師,你的意思是,比如4月確認(rèn)了未開(kāi)票銷售-退貨的收入,五月的時(shí)候拔把這部分全部沖掉,重新再做
您好,是的,客戶開(kāi)票了就是申報(bào)開(kāi)票收入,每月度統(tǒng)計(jì)未開(kāi)票收入申報(bào),這樣不會(huì)少申報(bào)了。4月申報(bào)未開(kāi)票10,5月統(tǒng)計(jì)未開(kāi)票5,那5月申報(bào)未開(kāi)票收入-5