你好,現(xiàn)在只能按照已確認收入并開票后申報
申報12月財務報表時,最后還有收入沒法確定也沒有開票,請問我申報的時候按現(xiàn)在已確認收入并開票后申報可以嗎?在匯算前后期確認了收入后只改年財務報表和年所得稅報表可以嗎?
老師您好:21年12月分公司開票30萬,但是是屬于預收,我在12月做賬時沒確認收入,因為1月以后才可以發(fā)貨,那稅法上開票了就要確認收入并申報增值稅 和報表的收入有差異怎么辦呢
請問下老師,有一筆8月的免稅收入在9月15日申報期內(nèi)還沒有確認,那我現(xiàn)在做申報的時候填的數(shù)據(jù)可能后期會調(diào)整,在申報的時候可以填這個還沒有確認的數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,請問2022年申報了第四季度的財務報表,但是后面反結(jié)賬回去,調(diào)整了賬務。現(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時候,重新申報2022年度財務報表,然后2023年第一季度的財務報表期初數(shù)按照正確的填寫,可以嗎?
老師2022年1-12月財務報表,可以作廢從填嗎 還有企業(yè)所得稅匯算清繳收入帶出來的數(shù)字不對,可以改正確的以后直接申報嗎
老師 酒店業(yè)務那個客賬是什么意思?怎么做賬?
我方購買固定資產(chǎn),對方未開具發(fā)票,我方已付50%預付款,但是老板想要從賬面上看到合同一共應付多少,已付多少,還欠多少,這個合同金額怎么入賬
老師,合同里寫的是租金分紅,咱們需要他們給開發(fā)票,他們開不了,說可以開票大類選無形資產(chǎn),里面有個項是特許經(jīng)營權(quán)等,開6%增值稅發(fā)票,看看這樣可以嗎
不買社保有什么風險嗎,員工不想買,但是老板要求買
老師,其他應付款是借-貸+嗎
做稅審時候,客戶企業(yè)融資租入了一臺發(fā)電設備,融資租賃公司每期給他開本金和利息的發(fā)票,但是客戶公司在當年暫估入賬了該臺設備的全部金額,老師我在做匯算清繳時候要給他調(diào)整嗎?
老師您好,企業(yè)匯算清繳一般企業(yè)收入明細表什么情況下填寫?
老師,請問工業(yè)企業(yè)制造展示制品,雇主責任險是否可以稅前扣除,謝謝
請問下,統(tǒng)計局現(xiàn)在要求做臺賬,這個怎么做呀,產(chǎn)值都是他們讓報多少就報多少
公司注冊的醫(yī)療器械注冊證,花費15萬多,期限5年,應該計入什么科目?
中途預交了一部分所得稅,由于最后一個還有收入沒有確認完,造成利潤負數(shù),申報的時候可以調(diào)低成本利潤為正?匯算時在調(diào)整,因為到時還要補交所得稅。
可以的,有差額再匯算清繳時再調(diào)整的
那最后一個月所得稅申報的利潤和最后一季度申報財報利潤不一致可以嗎?
那最后一個月所得稅申報的利潤和最后一季度申報財報利潤不一致可以嗎?這樣有影響嗎?還是說必須申報一致?
不可以的,這個報表必須和財務報表一致
那申報表可以不和賬一致,匯算一致就可以了嗎
最后一個月財報和年財報必須一致嗎?
是的,最后一個月財報和年財報必須一致
那最后一個月財務報表我是按現(xiàn)在實際申報,還是按調(diào)整后申報呢?
按照實際申報的這個
調(diào)整后需要改年財報嘛
嗯,年后匯算清繳結(jié)束后再調(diào)整的