發(fā)票到了之后,紅沖之前的在做發(fā)票的放到這個憑證后面
老師↖(^ω^)↗付給對方的提成,付款記賬憑證上的摘要和科目怎么寫?發(fā)票應(yīng)該附在付款記賬憑證后面還是記賬憑證后面
老師付了配件款的15000塊錢,付款單據(jù)做分錄借生產(chǎn)成本15000貸銀行存款15000.發(fā)票來了以后付到憑證下面就可以了哦
附件問題。請問,借成本貸應(yīng)付款這筆憑證后面的附件應(yīng)該是什么?比如收到對方的發(fā)票和賬單,那么這個發(fā)票和賬單,應(yīng)該放在確認成本的憑證后面做為附件呢,還是放在付款憑證后面做為附件呢?
老師,您好,請問我5月份計提的成本,6月份對方開具發(fā)票我們付款,發(fā)票來了之后,我放在5月份計提的成本后面,還是放在付款憑證后面
老師你好,請問計提成本時發(fā)票沒來,發(fā)票來之后附到計提的成本上面還是付款憑證后面呢,付款憑證是借:應(yīng)付,貸:銀行存款
年度工作在9.6萬以內(nèi)稅率3%,年終獎3萬,稅率是3%,兩項可以分開申報都按3%繳納,還是必須合并
老師您好,公司員工給公司車輛加油,個人給中石油公司的加油費,發(fā)票抬頭是公司名字,請問這種情況下中石油公司只能開普票不能開專票嗎
發(fā)票勾選確認過了,還能把勾選的取消嗎
老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在我這個月取得的成本票是200萬,但是我們庫存只出了180萬,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),或者說我出庫了210萬,但是我取得的成本票只有200萬,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
什么時候使用財務(wù)章呀
90元的費用沒有發(fā)票只有收據(jù),能正常入賬正常抵扣嗎?
老師你好 公司請的審計公司支付的費用怎么做賬?
我們聯(lián)合b施工企業(yè)給甲單位施工,甲付款給我們,我們再付款給b施工單位,開票是b給我們開,我們給甲開,甲作為甲方,我們和b作為乙方簽了一個施工合同,依據(jù)這個合同作為我們開票和b開給我們飄的依據(jù)就行吧,海需要和b再單獨簽合同嗎
老師 你好 修路市政的活好好嗎 好做賬嗎
退稅申報系統(tǒng)里為什么原幣離岸價乘原幣匯率和出口發(fā)票開具金額不一樣
金額一致,我要不紅沖,可否把發(fā)票放到之前計提的成本里
建議紅沖 發(fā)票不能提前做的
發(fā)票不能提前做是什么意思?
7月份收到的發(fā)票,你不能把它放到6月份的憑證后面。
第二個問題,那我紅沖完填寫正確的,發(fā)票及對賬單放這后面還是說等付款的時候,放到付款憑證后面。
紅沖完了之后寫發(fā)票的這個放到這個發(fā)票的憑證后面。
為什么好多網(wǎng)上也都說要放到付款憑證后面呢
借應(yīng)付賬款貸管理費用 借管理費用貸銀行存款,這個可以放的付款憑證,后面第二個也是充發(fā)多發(fā)票的也是付款的
如果付款憑證和沖紅發(fā)票重記不在一張憑證上呢?要放到哪里?
第二個問題,收入也是,本月走無票收入,下個月對完賬后,開具發(fā)票,那這張發(fā)票和對賬單放哪里?
重新做費用憑證后面 付款的,用銀行回單就可以。 要不怎么知道證明發(fā)票到了?
就是發(fā)票和對賬單肯定要跟著成本或費用憑證后面,付款憑證只需要銀行回單即可對吧?老師第二個關(guān)于收入的問題,還沒回復(fù)呢
是的對的,是怎么做的?收入的放到到第二次確認收入里面。
收入還要第二次確認?
怎么第二次確認
你好, 沖無票收入 再做收入 不是嗎 你們不是這么做的嗎