這是提供服務(wù)的嗎?如果是的話,發(fā)票,結(jié)算單。
請問,比如1月購買機(jī)械200,賣方一次開專票200,但是因為是分期付款,賣方只給了抵扣聯(lián),款付清后才給發(fā)票,做賬的時候,用合同復(fù)印件做了憑證附件,憑證裝訂了,請問后面收到發(fā)票聯(lián),放在最后一次分期付款的憑證后嗎
問下附件的問題?,F(xiàn)在都是電子發(fā)票了,沒有幾聯(lián)了。那么確認(rèn)收入的憑證是以打印出來的電子發(fā)票和賬單作為附件,確認(rèn)成本的憑證以賬單和對方的發(fā)票作為附件,對吧?那么收到客戶款的憑證以銀行回單作為附件即可嘛?付款的憑證以審批單和銀行回單作為附件即可嘛?收付款地方還需要附上發(fā)票嘛?
附件問題。請問,借成本貸應(yīng)付款這筆憑證后面的附件應(yīng)該是什么?比如收到對方的發(fā)票和賬單,那么這個發(fā)票和賬單,應(yīng)該放在確認(rèn)成本的憑證后面做為附件呢,還是放在付款憑證后面做為附件呢?
做賬時,銷售出去的用出貨單做附件,那客戶付了款,公司開票給對方后,這個發(fā)票我應(yīng)該放在哪個憑證后面做附近呢
如果一張憑證借應(yīng)付賬款暫估,貸其他應(yīng)付款法人后面附件是成本普票,這個是什么意思,正常做賬借主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品,貸應(yīng)付賬款,他為啥不做成本
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
然后支付的時候用銀行回單。
意思是??蛻艚o的發(fā)票和賬單,應(yīng)該放在確認(rèn)成本的憑證后面,然后付款的時候,直接放 審批單加回單做為附件?付款憑證后面,是不是應(yīng)該再放一張發(fā)票的復(fù)印件的?。抠~單就放在確認(rèn)成本的地方可以的嘛?
對的,是的,付款的時候不用發(fā)票復(fù)印件。
那確認(rèn)成本的時候,必須附上發(fā)票嘛?假設(shè)發(fā)票沒有過來,我可以單純憑賬單確認(rèn)成本嘛?另外,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本收入費(fèi)用的憑證后面,需要有附件嘛,還是可以不附任何附件?
最好是有發(fā)票,沒有發(fā)票也可以做,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了就行,你只要有實際業(yè)務(wù)的證明就行。
結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有原始憑證。
哦,因為發(fā)票和賬單只有一份,所以我就不太明白到底應(yīng)該放在確認(rèn)成本地方還是付款處
你好,付款的時候不用復(fù)印發(fā)票了。
那老師,做為貨代,是當(dāng)月憑對方的賬單,當(dāng)月確認(rèn)成本,對方次月開票后,憑發(fā)票和審批單做付款憑證呢?還是當(dāng)月要求對方開票,憑賬單和發(fā)票確認(rèn)成本,憑次月審批單做付款呢?哪個更加合理啊?
你好,能盡量的讓求對方當(dāng)月開發(fā)票的,當(dāng)月開當(dāng)月開不了,你暫估,暫估沒有原始憑證,然后次月收到了發(fā)票,紅沖之前的在做發(fā)票的發(fā)票結(jié)算單,銀行回單一塊兒做。
就是沒有發(fā)票,就暫估,次月紅沖,再憑發(fā)票和賬單確認(rèn)成本,然后憑回單和審批單做付款,是吧
對的對的,可以這么做的。