根據(jù)您提供的信息,老師付了配件款的15000塊錢,付款單據(jù)的分錄為:借生產(chǎn)成本15000,貸銀行存款15000。如果發(fā)票來(lái)了以后,您可以將發(fā)票附在付款單據(jù)下面,作為付款憑證的附件。 需要注意的是,如果您已經(jīng)將15000元記入生產(chǎn)成本,但實(shí)際發(fā)票金額與付款金額不符,您需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。例如,如果實(shí)際發(fā)票金額為14000元,您需要將生產(chǎn)成本借方金額調(diào)整為14000元,并將差額1000元記入應(yīng)付賬款或其他相關(guān)賬戶。如果實(shí)際發(fā)票金額為16000元,您需要相應(yīng)增加生產(chǎn)成本借方金額和銀行存款貸方金額。
老師們,購(gòu)買了材料,當(dāng)天付款,當(dāng)天開(kāi)票。或者是,前天付款。第二天票。這種情況下還需要做多筆分錄嗎? 比如:跟甲公司購(gòu)買了某產(chǎn)品40000元 是否直接附上銀行付款憑證和發(fā)票憑證即可只做以下分錄 借:原材料-某產(chǎn)品 貸:銀行存款。 還是需要分開(kāi)做。 銀行做一張 借:預(yù)付 貸:銀行存款 票據(jù): 借:原材料 貸:預(yù)付?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
老師您好!請(qǐng)教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對(duì)方把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,實(shí)際是14800。我需要做的會(huì)計(jì)分錄是:1.借:庫(kù)存商品-暫估15000(紅字)貸:應(yīng)付賬款15000(紅字),2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000(紅字)貸:庫(kù)存商品15000(紅字),3.借庫(kù)存商品14800,貸:應(yīng)付賬款14800,4,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14800,貸:庫(kù)存商品14800。因?yàn)槭切∑髽I(yè)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤(rùn)分配未分配200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200。這樣做對(duì)嗎?
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒(méi)得發(fā)票,后期補(bǔ)票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒(méi)庫(kù)存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,就相當(dāng)于用銷售單入庫(kù),后期補(bǔ)發(fā)票開(kāi)了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
求一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
個(gè)體戶變更地址是不是只需要工商變更就行了,稅務(wù)不需要,工商變更稅務(wù)會(huì)自動(dòng)變更
后面增資進(jìn)來(lái)的股東對(duì)增資前的公司債人承擔(dān)責(zé)任嗎?他現(xiàn)在是公司的法定代表人兼董事長(zhǎng)股東。
老師好,公司是提供技術(shù)研發(fā)的,這次在研發(fā)本身沒(méi)有成本,只是有因研發(fā)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi),這次研發(fā)也有收入,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是物業(yè)管理服務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍中有水電安裝及維修,還有銷售字樣,請(qǐng)問(wèn)代收水電費(fèi)怎么開(kāi)具發(fā)票比較合適?
老師,我想問(wèn)兼職人員工資以勞務(wù)費(fèi)形式發(fā)放,做賬需要發(fā)票或者申報(bào)個(gè)稅么
今年購(gòu)一批東西,先付錢,也給我們開(kāi)票了,貨沒(méi)到,賬務(wù)怎么記,如果明年貨也沒(méi)到,合作取消,賬務(wù)怎么處理
您好老師,我門(mén)成立了一個(gè)口腔醫(yī)院公司,然后在這個(gè)公司的基礎(chǔ)上 成立了 醫(yī)院門(mén)診部分公司,然后老師 主公司沒(méi)有業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)都在分公司進(jìn)行,然后注冊(cè)資本打款到總公司,那么總公司的款 能直接打款給分公司用嗎?以什么名義打款給分公司?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,更改22年增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交稅款后,企業(yè)所得稅也同步增加收入做了更改,增加收入后需要交企業(yè)所得稅,所以就把成本數(shù)據(jù)調(diào)高了,但22年的發(fā)票數(shù)支撐不起來(lái)調(diào)高的成本數(shù),還有什么辦法能支撐調(diào)高的成本數(shù)據(jù)嗎
老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了?
調(diào)整的時(shí)候跨年了呢,一樣的調(diào)整辦法?直接沖紅?
你這個(gè)金額不會(huì)很多的,可以直接紅沖的
哦哦,知道啦,是人家開(kāi)過(guò)來(lái)的票是專票,稅金入了成本,
不客氣 記得五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d