你好!這個計提是根據(jù)實際來,暫估,一般數(shù)據(jù)都不保證正確

你好,老師,摘要什么時候用計提,什么時候用暫估,這兩者有什么區(qū)別
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了
你好老師,匯算清繳費用可以預提嗎。能跟我說下除了成本可以暫估,其他有什么科目可以暫估嗎?
我們公司是安裝了充電樁 給外面的社會車輛提供充電 暫估的話怎么做會計分錄哦 是計提電費嗎 ,還是暫時做 借方 主營業(yè)務(wù)成本 貸方其他應(yīng)付款-供電公司嗎 ,主營業(yè)務(wù)成本要分二級科目 電費嗎
老師您好,請問12月份產(chǎn)生的費用在一月份才能開票進來,是暫估費用還是計提費用啊?有什么區(qū)別呢
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預收賬款,應(yīng)付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務(wù)費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機,然后結(jié)算單的時候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機械租賃還是開什么項目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應(yīng)付職工薪酬實發(fā)對不上怎么辦