你好,匯算清繳的時候,就要把那些暫估的全部都按真實的來填呢。這個時候已經不能夠再估算了。

您好老師,成本費用類發(fā)票先計提暫估,發(fā)票在匯算清繳前次年5月31日前開進就可以嗎
你好老師,匯算清繳費用可以預提嗎。能跟我說下除了成本可以暫估,其他有什么科目可以暫估嗎?
老師,你好,我這邊是小微企業(yè),需要匯算清繳的時候,填寫A105000表里面跨期扣除項目,按照我發(fā)票跨期統(tǒng)計的發(fā)生額嗎?如果有暫估的那種就可以稅前扣除,沒有暫估的,跨期費用不可以稅前扣除嗎?
老師,你好,我公司去年暫估了一部分的成本,在今年匯算清繳之前補回來可以嗎?
老師好,公司有臺設備暫時還沒有開票,領導說有可能以后不會開票給我們的,設備價值850萬元,是一個客戶代付的款。這種直接暫估入賬,每個月做成本,方便看到真實的成本。他說匯算清繳時把這暫估的成本匯算清繳調增。這種方法可行嗎?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調表不調賬是如何調的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經營所得稅,進入個人經營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
哪就是說暫估的票都要在5月31日取得嗎。否則就調增
你好,不是在5月31日取的,而是在你匯算清繳之前要取得。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。