您好,23年的費(fèi)用少記,匯算上,納稅調(diào)減。 企業(yè)準(zhǔn)則: 會(huì)計(jì)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,或者是企業(yè)準(zhǔn)則中錯(cuò)賬金額或者影響小的情況下,直接調(diào)當(dāng)期即可 借:費(fèi)用成本 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等。
補(bǔ)提本年度4-9月份的折舊,怎么做賬務(wù)處理?
2023年賬上多計(jì)提了折舊,2023年虧損的,現(xiàn)在審計(jì)需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?分錄怎么寫?
24年3月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)。2023年10到12月忘了計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 怎么處理?
2023年的折舊多計(jì)提了1000元,申報(bào)年報(bào)的時(shí)候這個(gè)1000元已經(jīng)做資產(chǎn)折舊調(diào)增加了,賬上要怎么處理
怎么補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問取得財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼用于在建工程,扣除時(shí)是折舊時(shí)抵扣,還是在成本內(nèi)一次扣除?
老師,我24年漏做了一筆收入,怎么處理呢
老師 凈資產(chǎn)是財(cái)務(wù)報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)
老師 年報(bào)的時(shí)候 期間費(fèi)用在主表上直接填還是需要選擇附表?
老師,麻煩問下,能去稅務(wù)局代開自愿者服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師:個(gè)體工商戶的個(gè)人流水大了有什么影響沒?是生產(chǎn)竹制品的,上下游沒有用票的需求,工人有十多個(gè),需不需按正規(guī)的做一套賬備查?
你好,請(qǐng)問旅游景區(qū)購買的土撥鼠和松鼠是不是計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn),以及購買動(dòng)物搭建的基礎(chǔ)設(shè)施是計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)還是計(jì)入固定資產(chǎn)。
正式的報(bào)表在那里打印
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實(shí)際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報(bào)所得稅得時(shí)候也要增加進(jìn)去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險(xiǎn)嗎
借:以前年度損益調(diào)整, 貸:累計(jì)折舊。 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整。
上面對(duì)么 固定資產(chǎn)要不要結(jié)轉(zhuǎn)平
您好,這樣是可以了的呢。
借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 這樣做對(duì)么
你好,你固定資產(chǎn)模塊正常計(jì)提的呢。只是生成的憑證要改下而已。
什么意思 上面那個(gè)分錄錯(cuò)誤么 怎么通過 以前年度的折舊 全部轉(zhuǎn)到累計(jì)折舊 折舊全部轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 這個(gè)分錄怎么做
借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊? 不需要這樣做分錄的意思。