中午好親,漏做了收入,增值稅申報(bào)這筆收入了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)去年漏記了一筆收入,今年如何賬務(wù)處理,需不需要重新確認(rèn)這筆收入?
老師,在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費(fèi)用和一筆收入,都有發(fā)票,該怎么處理???
老師,去年12月結(jié)轉(zhuǎn)漏了一筆成本,如何處理呢?
老師好,中途接賬回來(lái),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)21年和22年都漏記了一筆0.2元的利息收入,想問(wèn)一下要怎么處理呢?
發(fā)現(xiàn)前年的一筆收入漏記了,現(xiàn)在要怎么處理,怎么做分錄
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來(lái)還需要怎么操作
請(qǐng)問(wèn),給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個(gè)人所得稅47萬(wàn),需要繳納多少?
老師,這個(gè)原單價(jià)是多少啊?
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開(kāi)票員,怎么新增?
請(qǐng)教,我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬(wàn),未完工,但對(duì)應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬(wàn)了,那么再確認(rèn)收入300萬(wàn)的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤(rùn)率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個(gè)人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問(wèn)下個(gè)體戶是不是不用報(bào)個(gè)稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅收到對(duì)方開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
增值稅沒(méi)有申報(bào)收入 今天專管員讓我申報(bào)呢
專管員讓我更正申報(bào)去年11月份 老師,那我去年11月份的賬怎么辦
哦讓您調(diào)賬是吧,那就進(jìn)賬套,在11月份正常做一筆收入,就把漏記的這筆正常做,然后四季度所得稅報(bào)表也得更正
哦金蝶的賬套,我也需要相應(yīng)的更正對(duì)嗎 收入我可以做在今年嘛
其實(shí)如果24年增值稅沒(méi)有申報(bào)的話就可以直接做在今年,但專管員讓您調(diào)去年的,您的收入就得做在去年啊
哦哦謝謝老師 那金蝶標(biāo)準(zhǔn)賬套,我怎么做24年11月份嘛
金蝶軟件的這個(gè)操作我不是很熟悉親,應(yīng)該是反結(jié)賬、然后反過(guò)賬,反到11月份,去修改
哦哦謝謝老師
不客氣呢親,您如果還有時(shí)間,麻煩給我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下,謝謝您!祝您工作愉快!