你好!這個你計提折舊的時候如何做的分錄
固定資產(chǎn)多計提了2021年的折舊,在2022年才發(fā)現(xiàn)多計提了折舊,在2022.3月賬上沖減多計提的折舊并做固定資產(chǎn)清理,那在做21年年度報表審計的時候,這個多計提的折舊要給它調(diào)整嗎?還是不用,直接按21年的報表數(shù)來做
請問老師,公司2022年的會計賬務(wù)上計提了2000元的企業(yè)所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時候,我把部分固定資產(chǎn)作為一次性加速折舊申報了,由于這個調(diào)減,最后我需要繳納的企業(yè)所得稅只繳納500元而已。由于固定資產(chǎn)加速折舊,最后企業(yè)所得稅少繳納了很多,這樣會計賬務(wù)上需要去調(diào)整什么嗎
2023年實際折舊10000元,但是固定資產(chǎn)清理20000元,固定資產(chǎn)清理20000元結(jié)轉(zhuǎn)到了待處理財產(chǎn)損益。還沒有做真正的處理,凈值就剩下1000元,申報匯算清繳的資產(chǎn)負載表的時候 填寫 本年折舊額 要填寫10000元,還是10000+20000元呢
2023年的折舊多計提了1000元,申報年報的時候這個1000元已經(jīng)做資產(chǎn)折舊調(diào)增加了,賬上要怎么處理
2023年度有一筆調(diào)整的無形資產(chǎn)攤銷額 貸:無形資產(chǎn)1000(紅字) 貸:累計攤銷(藍字) 那么我在申報2023匯算清繳的時候,A105080這張表的第2列本年折舊攤銷額中需要包括這個1000元嗎?第5列稅收折舊攤銷額金額呢?
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務(wù)報表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
借:管理費用折舊,貸:累計折舊
你好!你賬上應(yīng)該做相反分錄了。借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整
不是紅沖管理費用折舊這個科目么
這樣對么
你好!對的,就是這樣了