納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增

老師企業(yè)有暫估成本,年度匯算清繳時候,暫估成本調(diào)增填寫哪個位置?
老師,成本暫估,23年匯算需要調(diào)增,填在105000的哪一行?
老師:企業(yè)所得稅匯算時,需要調(diào)增上年暫估的工程成本,在哪個表填寫?
你好老師,暫估成本在匯算是需要調(diào)增嗎?需要的話要填那個表
暫估的23年的成本,如果24年有一部分成本票沒有要回來,匯算清繳需要調(diào)增補稅,那賬需要調(diào)整嗎
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
好的,老師,金蝶賬里這些成本我怎么做賬,目前在應(yīng)付款,暫估里面
后面直接支付就可以了,因為已經(jīng)做了調(diào)增
老師,我剛開始,借,應(yīng)付,暫估,貸方,工程施工-人工成本,如果來了發(fā)票,我怎么做
借,工程施工,貸,應(yīng)付暫估
來了發(fā)票,沖銷暫估分錄,再做有票分錄