您好 請(qǐng)問(wèn)是購(gòu)買(mǎi)后裁剪了就直接對(duì)外出售么
您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去,然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專(zhuān)票購(gòu)進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣(mài)給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常價(jià)賣(mài)給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N(xiāo)售額高,想轉(zhuǎn)移一部分到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,都是專(zhuān)票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專(zhuān)票購(gòu)進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣(mài)給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常市場(chǎng)價(jià)賣(mài)給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N(xiāo)售額高,想轉(zhuǎn)移一部分收入到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,兩個(gè)公司法人都是同一個(gè)人,開(kāi)的都是增值稅專(zhuān)票,我主要想知道,這個(gè)價(jià)格平進(jìn)平出在有限公司和個(gè)獨(dú)之間開(kāi)票,我的另一個(gè)老師說(shuō)這樣操作涉及逃稅,也有老師說(shuō)是沒(méi)問(wèn)題的,我現(xiàn)在不知道到底誰(shuí)說(shuō)的是對(duì)的,麻煩老師給個(gè)正確答復(fù),十分謝感謝老師
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售摩托車(chē)的,購(gòu)入10臺(tái),實(shí)際銷(xiāo)售10臺(tái),但是前臺(tái)開(kāi)成了11臺(tái),這個(gè)要怎么處理?。渴?020.9月陸續(xù)購(gòu)入 銷(xiāo)售 購(gòu)入銷(xiāo)售,然后我今天做賬發(fā)現(xiàn) 不是沒(méi)車(chē)了嘛,怎么11月還能開(kāi)3輛,導(dǎo)致負(fù)數(shù)一輛!然后去年查到今年發(fā)給前臺(tái),前臺(tái)查他們系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)了今年1月實(shí)際賣(mài)4臺(tái)的,他開(kāi)了5臺(tái)出去,現(xiàn)在都11月了。我需要怎么做平這個(gè)負(fù)數(shù)呢?
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物,銷(xiāo)售石子,開(kāi)出去220萬(wàn),這是開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票算的的稅點(diǎn),按照哪個(gè)方式更劃算?一票制9 個(gè)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)13個(gè)點(diǎn),分開(kāi)購(gòu)買(mǎi)原料是8個(gè)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)能開(kāi)100 萬(wàn),運(yùn)輸5.5購(gòu)買(mǎi)9個(gè)點(diǎn),剩下的需要8.8購(gòu)買(mǎi)13 個(gè)點(diǎn)。這些有沒(méi)有計(jì)算的公示?因?yàn)檫@些我不太明白
老師,個(gè)體戶沒(méi)購(gòu)進(jìn)發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時(shí)要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷(xiāo)售公司,員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績(jī)考核的,有個(gè)員工25年4月入職,一直沒(méi)有完成業(yè)績(jī),所以一直沒(méi)有轉(zhuǎn)正,從入職就是在第三方勞務(wù)公司簽的勞動(dòng)合同,第三方給代發(fā)工資,沒(méi)有社保交的意外險(xiǎn)。現(xiàn)在她要離職了,請(qǐng)問(wèn)我公司需要給出具離職申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買(mǎi)進(jìn)來(lái)的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來(lái)都是自己組裝,我購(gòu)進(jìn)來(lái)是入原材料還是庫(kù)存商品,如果是原材料那到時(shí)候我結(jié)成本出庫(kù)咋弄
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務(wù)派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給甲單位開(kāi)勞務(wù)派遣的發(fā)票。但是這些勞務(wù)派遣人員都在甲單位食堂用餐,導(dǎo)致福利費(fèi)金額大,每年都超過(guò)工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)有什么好的辦法么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得合并計(jì)稅嘛
公戶轉(zhuǎn)賬給老板個(gè)人,取現(xiàn)出來(lái)給國(guó)企客戶,給的某個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù),沖老板往來(lái),摘要怎么寫(xiě)
老師,異地預(yù)繳房租增值稅,以前做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。現(xiàn)在聽(tīng)到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅。到底哪個(gè)對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,我司有三個(gè)出口銷(xiāo)售項(xiàng)目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購(gòu)的發(fā)票可以先不開(kāi)嗎,考慮利潤(rùn)表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢(qián)對(duì)得上,但是美元戶的話金額的話會(huì)比人民幣多一點(diǎn),那這個(gè)月底開(kāi)票的話,那這個(gè)發(fā)票也是取這一周的中間價(jià)來(lái)去開(kāi)票,那這金額也對(duì)不上
老師,請(qǐng)問(wèn)下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)罰款屬于價(jià)外費(fèi)部能退?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報(bào)表也更正了,都到最后了說(shuō)不能退。
是的老師
那可以結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候把廢料對(duì)應(yīng)的也結(jié)轉(zhuǎn)掉 當(dāng)作正常損耗