你好,你實(shí)際是不是簡易計(jì)稅呢。
老師請問,項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是? A 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 B 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計(jì)提預(yù)交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計(jì)提未交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師好建筑行業(yè)異地項(xiàng)目,比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借: 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
老師,簡易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對嗎?
老師異地預(yù)繳納增值稅分錄 繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 申報(bào)時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 對嗎?
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對方開票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬開票還是按照20萬開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師。收到上級補(bǔ)助收入什么時(shí)候用遞延收益什么時(shí)候用其他收入
老師,請問道路面積測繪服務(wù)費(fèi)。政府會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于什么?委托業(yè)務(wù)費(fèi)還是咨詢費(fèi),還是其他商品和服務(wù)支出。哪個(gè)合適
老師,執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì).業(yè)績報(bào)酬計(jì)入什么科目,是預(yù)收賬款科目,后期確認(rèn)收入繳納增值稅,還是計(jì)入投資收益。
老師,個(gè)稅系統(tǒng)提示某個(gè)人,未做23年匯算清繳,但是不是企業(yè)員工,什么原因才能出現(xiàn)這種情況呢?
是5%的房租發(fā)票,簡易
你好,那就按后面這個(gè)更合適
前面那個(gè)分錄我們做了近10年,審計(jì)也沒說啥
你好,因?yàn)樽罱K都是會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)。他可能覺得影響不是很大。
哦好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。