你這個(gè)是質(zhì)量扣款嗎 還是什么原因罰款
我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸,對(duì)方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對(duì)方虛開(kāi),但是我們不知情,因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來(lái)找我們,說(shuō)要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過(guò)程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票,也是個(gè)人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出?如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營(yíng)不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_(kāi)給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報(bào)退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報(bào)的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請(qǐng)教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
老師您好,我把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票分了好幾個(gè)月沖紅了,導(dǎo)致我每個(gè)月申報(bào)表和金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng),但是他都給我過(guò)了,這次是我重新把沖紅的開(kāi)出來(lái)了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因?yàn)槲乙膊粫?huì)填,麻煩您說(shuō)下,謝謝啦
老師,我想問(wèn)下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說(shuō)請(qǐng)?jiān)谇闆r說(shuō)明中清晰地說(shuō)明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫(xiě)了退回賬戶是個(gè)人的,如果說(shuō)需要寫(xiě)清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫(xiě)?
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問(wèn)題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購(gòu)的,10月份開(kāi)出口發(fā)票時(shí)也開(kāi)了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說(shuō)這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來(lái)了,說(shuō)下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢?我不開(kāi)紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來(lái),然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
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老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開(kāi)一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對(duì)方開(kāi)票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬(wàn)開(kāi)票還是按照20萬(wàn)開(kāi)票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過(guò)路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫(kù)存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過(guò)節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師。收到上級(jí)補(bǔ)助收入什么時(shí)候用遞延收益什么時(shí)候用其他收入
老師,請(qǐng)問(wèn)道路面積測(cè)繪服務(wù)費(fèi)。政府會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于什么?委托業(yè)務(wù)費(fèi)還是咨詢費(fèi),還是其他商品和服務(wù)支出。哪個(gè)合適
老師,執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì).業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)入什么科目,是預(yù)收賬款科目,后期確認(rèn)收入繳納增值稅,還是計(jì)入投資收益。
老師,個(gè)稅系統(tǒng)提示某個(gè)人,未做23年匯算清繳,但是不是企業(yè)員工,什么原因才能出現(xiàn)這種情況呢?
應(yīng)該是施工過(guò)程中有些沒(méi)有達(dá)到甲方的要求
你負(fù)數(shù)發(fā)票怎么開(kāi)的 這個(gè)罰款一般不給稅務(wù)局說(shuō)罰款 質(zhì)量扣款開(kāi)銷售折讓的發(fā)票
直接部分紅沖了之前的藍(lán)字發(fā)票
那你再問(wèn)一下你稅務(wù)局質(zhì)量扣款的能退稅吧
稅務(wù)局直接給我把這個(gè)歸為價(jià)外費(fèi)說(shuō)不可以
你好,如果不退稅的話,那你賬上紅沖把申報(bào)表修改過(guò)來(lái),繳納的稅款作為業(yè)外支出。