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老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?

2022-11-04 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-04 14:52

同學(xué)你好 這個可以的哦 為了銷售的可以計入銷售費(fèi)用

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快賬用戶6631 追問 2022-11-04 14:55

也有老師說把這部分應(yīng)填到免稅那里面,填免稅更合適還是銷售呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:00

同學(xué)你好 你們可以出口免稅

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快賬用戶6631 追問 2022-11-04 15:23

本月已經(jīng)不能修改了,那下月申報時把紙箱金額從免抵退稅的金額里沖出來,填到免稅里嗎?還需要轉(zhuǎn)出當(dāng)時購進(jìn)紙箱已抵扣的進(jìn)項稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:27

同學(xué)你好 需要轉(zhuǎn)出的 因為免稅了

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同學(xué)你好 這個可以的哦 為了銷售的可以計入銷售費(fèi)用
2022-11-04
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
您好,應(yīng)該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應(yīng)該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務(wù)局專管員協(xié)商試試。
2020-08-27
問題1?: 收到部分退稅額75840.15元時,應(yīng)做以下分錄: ?收款分錄?:借:銀行存款 75840.15元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 75840.15元?。 ?問題2?: ?留底稅額沖減?:由于前期已將認(rèn)證的進(jìn)項稅額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額”借方科目,收到退稅時需沖減該科目。但由于退稅是分批進(jìn)行的,因此沖減時應(yīng)按實際收到的退稅額進(jìn)行。此次沖減分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 75840.15元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額 75840.15元(假設(shè)此次沖減完全基于已收到的退稅款)。 ?確認(rèn)總的出口退稅額?:您提到8到12月份出口的累計應(yīng)退稅116168.09元,前期累計認(rèn)證了118318.1元。在收到部分退稅后,應(yīng)確認(rèn)總的出口退稅額,并記錄剩余未退回部分。剩余未退回部分為:116168.09元 - 75840.15元 = 40327.94元。這部分待下次申報時一并處理。 ?免抵稅額?:由于您公司的增值稅征稅率和出口退稅率均為13%,因此理論上不應(yīng)產(chǎn)生免抵稅額。免抵稅額通常出現(xiàn)在征稅率高于退稅率的情況下?。 ?問題3?: ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷科目?:在您提供的情況下,由于增值稅征稅率和出口退稅率相同,且未提及內(nèi)銷業(yè)務(wù),因此不涉及“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷”科目。該科目通常用于處理征稅率高于退稅率時產(chǎn)生的免抵稅額?。
2025-02-16
你好,折讓部分做在借方負(fù)數(shù)沒錯,這部分就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分了,不需要再另外做分錄了
2022-05-09
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