采購的發(fā)票可以先不開
老師你好,請問這三筆業(yè)務(wù)是這樣做分錄嗎,謝謝。我們公司是做外貿(mào)的,光出口的。老師你好麻煩能把收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,計(jì)算退稅額,和收到退稅的分錄。給說下嗎謝謝,還有報(bào)關(guān)單打出來后要開必須開發(fā)票嗎。有強(qiáng)制要求嗎,如果不開發(fā)票,根據(jù)報(bào)關(guān)單確認(rèn)收入可以嗎老師。謝謝老師
老師您好,請問進(jìn)出口貿(mào)易公司,每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實(shí)際銷售金額為2511624、對應(yīng)的稅額是直接全部免的,那我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)采購金額為2011197元,進(jìn)項(xiàng)稅額為231376元,請問申報(bào)進(jìn)出口月報(bào)時(shí)需要全部使用嗎?還是說對應(yīng)銷售金額對應(yīng)的金額申報(bào),多的留著以后申報(bào)用呢?正常是如果操作?因?yàn)槲也粫M(jìn)出口申報(bào)
請教老師以下問?: 某個(gè)人在中國國內(nèi)通過銀行私賬轉(zhuǎn)私賬付款給賣方個(gè)人,購入的20多萬攝像頭器材,然后委托有代理出口資質(zhì)的公司將貨物銷售出口到國外, 想確認(rèn)以下幾點(diǎn): 1. 如果要享受出口免稅,就必須取得采購該攝像頭的發(fā)票,對吧? 2. 發(fā)票的開具方,是否必須與采購貨款的收取方一致?需與銀行入賬記錄一致嗎? 3. 該發(fā)票可否找第三方的個(gè)體戶開出同樣商品類型和同樣金額也可以?
老師,請問,我公司是國內(nèi)的,現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外,我們?nèi)ゲ少徎貋?,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,然后我們再開銷項(xiàng)專用發(fā)票給國外,到時(shí)候我們申報(bào)的時(shí)候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要怎么樣處理呢?
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾項(xiàng)目100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負(fù)責(zé)采購材料,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬,不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請問我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺設(shè)備20W,對方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對方開票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬開票還是按照20萬開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
出口發(fā)票我可以開正式的0%稅率發(fā)票,還是不開發(fā)票,自己美金換算成人民幣填免稅申報(bào)?
不開發(fā)票,自己美金換算成人民幣填免稅申報(bào)
開發(fā)票的話數(shù)據(jù)自動(dòng)到申報(bào)表里的吧,不開發(fā)票的話我財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和增值稅報(bào)表收入不一致吧,會不會有風(fēng)險(xiǎn)呀
不開票,財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和增值稅報(bào)表收入,也要一致。
對,但是沒開發(fā)票,增值稅的收入不會包含未開票收入嗎?我記得不包含
自行填寫到免稅銷售額欄中
老師你好像沒明白,自行填寫的話,這筆數(shù)據(jù)不會到增值稅報(bào)表那個(gè)收入總額那里的,財(cái)務(wù)報(bào)表金額大于增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)了,這兩者不一致,數(shù)據(jù)差太大,會有風(fēng)險(xiǎn)吧
在免稅銷售額那里體現(xiàn)了
在免稅銷售額那里體現(xiàn),就不會有問題