您好,核定的不需要,查賬的的才要,因?yàn)槟銜汗懒?,要調(diào)增處理
我單位是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),20年變成查賬征收(以前是核定),今年匯算清繳時(shí)需要要把老板工資扣除,我把它扣除了,12月份沒(méi)有計(jì)提,可以用一次性年終獎(jiǎng)來(lái)的抵嗎?老板的工資我做的管理費(fèi)用,老板薪金個(gè)稅還是正常申報(bào)嗎?
你好,想請(qǐng)教下老師關(guān)于核定征收個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)成查賬征收的做賬問(wèn)題。我們是2022年10月開(kāi)始被要求轉(zhuǎn)成查賬征收的,之前都沒(méi)有做賬,購(gòu)買(mǎi)材料也沒(méi)有索取發(fā)票,餐廳又是剛成立一年,裝修成本蠻高,但是也沒(méi)票,這些成本費(fèi)用我能做進(jìn)賬里平攤嗎?確實(shí)又是發(fā)生了,只是沒(méi)了憑證,我該怎么處理好呢
老師公司之前是核定征收,現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了,之前的報(bào)表才填了收入沒(méi)有填成本,一直沒(méi)有做賬,也沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在要補(bǔ)22年的賬,轉(zhuǎn)出去的都沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)還能抵去年的成本嗎
你好 老師 我們個(gè)體戶(hù) 第一季度開(kāi)了四十多萬(wàn) 因?yàn)橹笆呛硕ㄕ魇?現(xiàn)在被告知開(kāi)超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個(gè)稅, 最后實(shí)在沒(méi)辦法只能交稅的時(shí)候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開(kāi)一些收入票或者不開(kāi)票 明年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)季度多交的幾萬(wàn)塊錢(qián)退稅退回來(lái)
你好老師!麻煩咨詢(xún)下,我們有個(gè)個(gè)體戶(hù)今年2月份注冊(cè)成立,7月份稅務(wù)上完成登記,被核定征收的個(gè)體工商戶(hù),7-9月份季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)元,并且也按時(shí)申報(bào)繳納了增值稅和個(gè)稅,累計(jì)今年11月份,開(kāi)票不含稅金額110萬(wàn)元,稅務(wù)專(zhuān)管員通知要核定查賬征收,補(bǔ)繳稅款,由于沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)說(shuō)要按25%征收個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?麻煩老師給指點(diǎn)一下。非常感謝!
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶(hù)核定的一個(gè)季度21萬(wàn),現(xiàn)在開(kāi)票23萬(wàn),管理員說(shuō)要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問(wèn)一下4S店修理停車(chē)場(chǎng)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開(kāi)一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
幾年前銷(xiāo)售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢(qián)10W,未給對(duì)方開(kāi)票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬(wàn)開(kāi)票還是按照20萬(wàn)開(kāi)票?
老師 我們用順風(fēng)車(chē)送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過(guò)路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫(kù)存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過(guò)節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車(chē)如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,核定征收,查賬都要做賬,只是沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,核定不用調(diào)整,查賬要調(diào)整??
核定的不用做賬的,只有查賬的才要做賬