同學(xué)你好 這個有發(fā)票就可以
我想了解 勞務(wù)公司走賬的財(cái)務(wù)處理,怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險
進(jìn)貨對方不能開發(fā)票,但是款項(xiàng)自己從公賬上轉(zhuǎn)給別人了,現(xiàn)在能讓別人退回來嗎?從私賬上走嗎?怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險
老師,請問下從公司公帳上轉(zhuǎn)給個人,沒有票的,怎么入賬正確可以規(guī)避風(fēng)險?
小規(guī)模公司本月開票1萬多元,老板朋友想從老板公司公戶走賬30萬元,如何做才能規(guī)避風(fēng)險?
從公司賬上走勞務(wù)費(fèi),怎么規(guī)避風(fēng)險
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
接受勞務(wù)費(fèi)的一方給我開票嗎
對的,收款方開發(fā)票
要是對方不愿意開票,我多收點(diǎn)手續(xù)費(fèi)可取嗎
同學(xué)你好 可以的,但是沒有發(fā)票還是要調(diào)增
調(diào)增,小規(guī)模交多少的稅
你們是小微企業(yè)的嗎
是的老師
那就是調(diào)增的金額乘以百分之五
那就是我直接對公打給對方,他不給我票,然后我按5個點(diǎn)補(bǔ)交稅款,是吧
同學(xué)你好 對的 是這個意思
明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝