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請教老師,2023年12月份記賬計提所得稅費用多提了8500元,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應怎么處理?

2024-04-19 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-19 09:57

借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7916 追問 2024-04-19 10:07

這個就記在四月份賬了?

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快賬用戶7916 追問 2024-04-19 10:08

這個還涉及到以前年度損益科目呀目?

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齊紅老師 解答 2024-04-19 10:10

直接就我那樣做賬就是了,然后重新做上年的報表,按正確的報表匯算

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借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-04-19
什么原因多了六千
2024-04-19
如果你方便的話 反結賬去把所得稅計提重新做下 拿更正后的財務報表 做年報 無需匯算調整
2022-05-18
借其他應付款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-25
同學你好 今年不需要調整了
2021-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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