你好,我這邊沒有看到你問題所涉及的圖片,麻煩你發(fā)下呢

企業(yè)所得稅年度申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呀
企業(yè)所得稅A106000表2020年詳見圖片 2018-2019年虧損55821.58,2020年盈利213222.18,2020年彌補(bǔ)以前年度55821.58,然后報(bào)表12欄可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是0還是;213222.18-55821.58=157400.60,這數(shù)還可以在彌補(bǔ)下一年的虧損嗎?
圖一是23年12月的利潤(rùn)表,請(qǐng)問圖二所得稅申報(bào)表那里彌補(bǔ)以前年度虧損要怎么填
請(qǐng)問老師,以前年度的彌補(bǔ)虧損怎樣才能抵減,23年是虧損的,1季度是盈利的,在1季度的所得稅申報(bào)時(shí),表中彌補(bǔ)虧損無法填寫,意思是需要所得稅年報(bào)報(bào)過虧損了才能抵減嗎
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中所得稅21年是正數(shù),22年是負(fù)數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),在申報(bào)一季度所得稅季報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?


如下圖所示
你第二個(gè)圖是灰色,應(yīng)該是電腦數(shù)據(jù)沒有帶出來
那這個(gè)要怎么辦
建議你等工作日打電話問下當(dāng)?shù)?2366。系統(tǒng)問題
正常的話第二個(gè)圖彌補(bǔ)以前年度虧損要怎么填,填的是哪一個(gè)數(shù)
是填寫表一虧損的那個(gè)金額
是不是因?yàn)槿ツ甑膮R算清繳還沒有做,和匯算清繳有關(guān)系嗎
這個(gè)有關(guān)系的呢,因?yàn)閰R算清繳里面也有以前年度虧損彌補(bǔ),而且你有調(diào)增的話,數(shù)據(jù)還會(huì)有變動(dòng)
是填表一虧損的那個(gè)凈利潤(rùn)還是表一虧損的那個(gè)利潤(rùn)總額呀
凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)據(jù)的呢