你好,你安裝的時(shí)候需要提供有材料嗎?如果有材料的話,還可以抵扣一部分材料。
老師請(qǐng)問一下,銷項(xiàng)運(yùn)輸和裝卸稅負(fù)5萬的稅,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)收到12400,還差38000,運(yùn)輸發(fā)票我們開出去是9%,收到的進(jìn)項(xiàng)是13%,所以48萬的運(yùn)輸發(fā)票開13%過來這邊就能全部抵扣,是這樣的嗎
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師 我簡單說一下我的問題1.我們是鐵塔的加工企業(yè)主要是銷售和制造開13%的專用發(fā)票,還能提供建筑服務(wù)9%的專用發(fā)票,我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)包括13% 的材料票和1%的安裝服務(wù)專業(yè)發(fā)票,比如我們開了800萬的13%的發(fā)票400萬的9%的發(fā)票。根據(jù)成本配比原則,我們?cè)诘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額的需要抵扣的13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開出的一致嗎,尤其是開出400萬元的9%,我們是不是只能400萬1%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,材料進(jìn)項(xiàng)票是13%專票。但甲方是小規(guī)模,要求我們開3%的增值稅發(fā)票 ,這種情況下,進(jìn)項(xiàng)票是不是不能抵扣,只能做成本。這樣的話是不是屬于重復(fù)交稅了,材料的稅錢成本我們要出,給甲方開票的稅錢成本也是我們出。
如果我是建筑行業(yè)的一般納稅人,收到13%的專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)113000元(其中價(jià)款10萬進(jìn)項(xiàng)稅13000元),又收到1%稅率的普票價(jià)稅合計(jì)50000萬和3%稅率的普票發(fā)票30000萬元,那么,我的成本是10萬+3萬+5萬=18萬?還是需要再加上進(jìn)項(xiàng)稅1萬3作為成本? 比如我開9%的工程專用發(fā)票218000(銷項(xiàng)稅18000價(jià)款20萬),請(qǐng)問我的利潤是20萬-10萬-3萬-5萬=2萬嗎?進(jìn)項(xiàng)稅1萬8是成本嗎?
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
個(gè)體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個(gè)月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實(shí)收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計(jì)算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
我知道,就是我們不知道稅務(wù)稽查的時(shí)候因?yàn)槲覀兠總€(gè)月的稅負(fù)率大于為1.5左右,我們用的材料抵扣的安裝服務(wù)的多,因?yàn)?%點(diǎn)和9點(diǎn)的差額8個(gè)點(diǎn)老板不想要交那么多錢,就用材料多抵了,進(jìn)項(xiàng)的比率不太合理,這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)稽查 注意是我們開票9%的建筑發(fā)票我的下流不能提供9%專票只能提供1%的專票,差額的8個(gè)點(diǎn)老板嫌交的多
是的 需要多交的 那沒辦法
我們這樣做是不是容易被稽查
稅負(fù)太高了有風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)際業(yè)務(wù)到?jīng)]有關(guān)系