您好 48萬的運輸發(fā)票開9%的稅率可以全部抵扣 開不了13%的
老師好,請問一個問題,就是我公司經(jīng)營建材,順帶道路運輸和裝卸服務,裝卸服務又轉(zhuǎn)包出去,就是業(yè)務公司接下來,然后由承接人來裝卸,這樣是不是轉(zhuǎn)包的人應該給我公司提供發(fā)票,作為我公司進項,然后銷項就是我們合作的需要我們裝卸的上游公司,這樣一進一出才能抵扣一部分
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師請問一下,銷項運輸和裝卸稅負5萬的稅,進項已經(jīng)收到12400,還差38000,運輸發(fā)票我們開出去是9%,收到的進項是13%,所以48萬的運輸發(fā)票開13%過來這邊就能全部抵扣,是這樣的嗎
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師好 6月份的時候收到一張運輸發(fā)票,但是我們還沒有實際發(fā)生,當時我已經(jīng)認證了這張發(fā)票,但是運輸費暫時掛在預付款,現(xiàn)在12月過了也沒有發(fā)生這個運輸費,未來可能會發(fā)生,那么我之前抵扣的進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學那個版本
老師,在6月份業(yè)務中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
我開出去的是運輸服務9%,收進來的是運輸發(fā)票13%,這種不能抵扣嗎
運輸發(fā)票不可能開具13%的稅率啊 貨物銷售才是13%
但是開出來的就是13%
如果是運輸發(fā)票的話 不合規(guī)啊
運輸發(fā)票是講的運輸而不是看運的什么東西對嗎
是的? 運輸發(fā)票是講的運輸而不是看運的什么東西
也就是說這個票名稱不對,稅率也不對
這個是賣煤炭的發(fā)票不是運輸費發(fā)票啊
這個票需要作廢從新開對吧
是的?這個票需要作廢重新開
也就是說他開給我的也應該是國內(nèi)道路貨物運輸9%的稅率是嗎老師
是的 這樣理解正確的