你好!是這樣,你們不能開3%, 你們是建筑行業(yè),要么開9% 要么材料開13%,可以抵扣
老師咨詢個問題關(guān)于增值稅的問題,假如我是施工單位的小規(guī)模納稅人,我只能取得增值稅普通發(fā)票,我有一個材料商一般納稅人,開出了13個點的增值稅普票,這個13%的增值稅票錢我們不能抵扣,這個錢的話是我們承擔(dān)么?
我們是農(nóng)業(yè)公司一般納稅人,請問一下我們購買種植材料姐進(jìn)來的時候是不是要讓對方開增值稅專用發(fā)票才能抵扣,增值稅普票不能抵扣進(jìn)項是不是
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購買方),那我們給他開專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費用,但是為什么我聽身邊的人說是小規(guī)模納稅人就一定得開普票,開普票不也是只能做成本費用嗎,不是一樣的嗎
我咨詢一下,我們是做建筑裝飾的,在做主材審價表的時候,甲方批給我們的是含稅運到工地的價,現(xiàn)在我們結(jié)算,甲方成本現(xiàn)在以主材報審的價格除13%(價稅分離)的不含稅價來結(jié)算,原因是我們?nèi)〉玫牟牧习l(fā)票是13%的專票,而開出去給他們的發(fā)票是9%的專票來砍我們4%的稅款,這種情況作為乙方要怎么應(yīng)對?
老師,我們的是一般納稅人,建筑工程安裝企業(yè),現(xiàn)在甲方是小規(guī)模,我們開普票給他也是9%的稅點,那我們普票收入是否也要交增值稅呢,需要進(jìn)項發(fā)票去抵扣嗎
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,想咨詢您一下這個獨立核算和非獨立核算,之前分公司選的是獨立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報,但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對的嗎?獨立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負(fù)盈虧嗎?成立分公司到底是獨立核算好還是非獨立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個點呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
怎么在社保費管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費用總額呢?
保險公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個月了,領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報表貸款,本身公司運營不好,負(fù)債幾千萬,這種風(fēng)險大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進(jìn)去了,很擔(dān)心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報里面社保部分,繳費基數(shù)跟實際繳納怎么填寫