需要做的小規(guī)模的用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度300,000以內(nèi)不需要繳納的,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去
老師,我第三季度確認(rèn)了無票收入,第四季度沖減無票收入的時候怎么做分錄。問題是開票的金額還不夠沖減無票收入
老師,銷售新車4s店有時候收車款不給開票,是別的4s店給出票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)票我們開不出來銷項(xiàng),但是錢還得進(jìn)我們對公戶,有時候全額轉(zhuǎn)給開票那家4s店公戶,有時候留些差額我們自己收了,那這個賬號怎么處理呢,收到的差額就是按無票收入做
老師好,由于我這個附表一里的銷售額跟利潤表的收入對上了,但是還有一筆無票收入要做憑證嗎?利潤表的收入是不是應(yīng)該等于銷項(xiàng)票+無票收入
老師請問一下,我們是開餐飲店的,除了開票的收入,還有點(diǎn)無票收入,那我做無票收入的憑證時,是不是像這樣不用做銷項(xiàng)稅額的分錄
老師,我們是開餐館的額,請問一下,申報增值稅時,無票收入是不是申報在這。12行我標(biāo)記紅點(diǎn)點(diǎn)這里
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那我自己算嗎,不含稅銷售額÷1.01,麻煩您在幫我看一下現(xiàn)在的分錄對了嗎
發(fā)錯了,是這個圖
你好,對的是的,是這么計算的。