你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
去年申報(bào)了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師好,由于我這個(gè)附表一里的銷售額跟利潤表的收入對(duì)上了,但是還有一筆無票收入要做憑證嗎?利潤表的收入是不是應(yīng)該等于銷項(xiàng)票+無票收入
老師你好,我是一般納稅人,這個(gè)月做無票收入了,我做賬時(shí),利潤表是按實(shí)際辦,還是按做的無票收入報(bào)
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷售額計(jì)入主表6%稅率,未開具發(fā)票那??墒俏依麧櫛砩系氖杖雽?shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷售額和利潤表上的收入不一致了嘛?
計(jì)提完折舊的生物性資產(chǎn)病死,保險(xiǎn)公司理賠怎么入賬
老師,請(qǐng)問下長投下合并企業(yè)相互交易,非合并企業(yè)之間相互交易,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易有什么區(qū)別么?內(nèi)部交易發(fā)票開具是怎么開的呢,是未實(shí)現(xiàn)前和正常銷售貨物轉(zhuǎn)移等來辨別擁有權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)榻缑矗?/p>
超市每天上貨的表格模版 發(fā)一份
能不能發(fā)一張超市貨物的固定資產(chǎn)表格
我想咨詢一下,利潤率15%;年飽和800萬,從資本回報(bào)率可以賣多少錢?
老師:會(huì)計(jì)信息采集審核通過后,還可以更改嗎?,因我把之前的公司的從業(yè)年限填了,但沒夠5年,后面公司的工作年限沒增沒填,報(bào)不了中級(jí)
公司賬上的應(yīng)付賬款,支付了貨款,發(fā)票確定收不回來了,造成應(yīng)付賬款一直負(fù)數(shù),怎么平賬沒有風(fēng)險(xiǎn)
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報(bào)的實(shí)繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計(jì)
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時(shí)間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報(bào)送?
老師,請(qǐng)問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
因?yàn)檫@筆無票收入是為了上個(gè)月不留底做的不存在的業(yè)務(wù)(稅務(wù)局不讓留底)我做了憑證是不是應(yīng)該再往對(duì)公里打一筆這個(gè)款才能對(duì)的上?
不用的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)就。
不要平帳嗎?
你以后有了開票收入的時(shí)候再紅沖不就可以啦。
你們單位有無票收入的嗎?
這個(gè)憑證我做了,做在上個(gè)月里了,這個(gè)月我再往里走一筆這個(gè)錢,不就平了嗎?不走帳不就一直掛在賬面上了嗎?
正常業(yè)務(wù)沒有無票收入
都是要開票的
這個(gè)月開了發(fā)票嗎?開了發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),紅沖了不就可以了?
上個(gè)月做的無票收入是沒有發(fā)票的,本身也就是不存在的業(yè)務(wù),做這個(gè)只是為了進(jìn)項(xiàng)稅額不留底。 我在7月的憑證做的是借應(yīng)收,貸主營,應(yīng)交稅費(fèi) 然后這個(gè)月我再往對(duì)公轉(zhuǎn)一筆上個(gè)月無票收入的金額,我再做借:銀行存款,貸應(yīng)收 ,應(yīng)該就平了吧??
可以的,可以這么做的。