你好,對(duì)的是的,是這么做的。

老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
去年申報(bào)了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師好,由于我這個(gè)附表一里的銷售額跟利潤表的收入對(duì)上了,但是還有一筆無票收入要做憑證嗎?利潤表的收入是不是應(yīng)該等于銷項(xiàng)票+無票收入
老師你好,我是一般納稅人,這個(gè)月做無票收入了,我做賬時(shí),利潤表是按實(shí)際辦,還是按做的無票收入報(bào)
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷售額計(jì)入主表6%稅率,未開具發(fā)票那。可是我利潤表上的收入實(shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷售額和利潤表上的收入不一致了嘛?
電子稅務(wù)局更正報(bào)表,怎樣暫存數(shù)據(jù)?
珠寶行業(yè)會(huì)計(jì)分錄,稅法文件
貿(mào)易公司,低買高賣的,開票的項(xiàng)目名稱是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開進(jìn)來的是針織布,我們開給客戶的是不是也是開針織布
老師,請(qǐng)問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
老師,藍(lán)色金額應(yīng)該員工發(fā)的,結(jié)果卻扣除了,而且把紅色失業(yè)和醫(yī)療沒放到個(gè)人承擔(dān)貸方,這個(gè)賬要如何調(diào)?
當(dāng)前情況下,消費(fèi)稅申報(bào)的銷售額含稅嗎,會(huì)自動(dòng)帶出嗎
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做


因?yàn)檫@筆無票收入是為了上個(gè)月不留底做的不存在的業(yè)務(wù)(稅務(wù)局不讓留底)我做了憑證是不是應(yīng)該再往對(duì)公里打一筆這個(gè)款才能對(duì)的上?
不用的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)就。
不要平帳嗎?
你以后有了開票收入的時(shí)候再紅沖不就可以啦。
你們單位有無票收入的嗎?
這個(gè)憑證我做了,做在上個(gè)月里了,這個(gè)月我再往里走一筆這個(gè)錢,不就平了嗎?不走帳不就一直掛在賬面上了嗎?
正常業(yè)務(wù)沒有無票收入
都是要開票的
這個(gè)月開了發(fā)票嗎?開了發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),紅沖了不就可以了?
上個(gè)月做的無票收入是沒有發(fā)票的,本身也就是不存在的業(yè)務(wù),做這個(gè)只是為了進(jìn)項(xiàng)稅額不留底。 我在7月的憑證做的是借應(yīng)收,貸主營,應(yīng)交稅費(fèi) 然后這個(gè)月我再往對(duì)公轉(zhuǎn)一筆上個(gè)月無票收入的金額,我再做借:銀行存款,貸應(yīng)收 ,應(yīng)該就平了吧??
可以的,可以這么做的。