把發(fā)票貼到憑證后面就行了。

我想請(qǐng)問一下,就是我們?cè)?0年的時(shí)候做了暫估20萬,收到發(fā)票16萬,剩余的4萬交了稅。暫估時(shí)做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款 今年交了剩余4萬的企業(yè)所得稅,應(yīng)付賬款還有4萬沒平,那我應(yīng)該怎么做呢?
上一年暫估成本分錄為,借主營業(yè)務(wù)成本(暫估),貸應(yīng)付賬款(暫估),今年4月收到票,如何沖銷呢?
上年暫估了4萬成本,上年會(huì)計(jì)分錄:借主營業(yè)務(wù)成本4萬,貸應(yīng)收賬款—暫估款4萬。今年收到4萬成本發(fā)票,如何做賬
老師,請(qǐng)問下去年暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬,怎么做寫沖減分錄呀?
請(qǐng)問,23年暫估成本5,,2年5月實(shí)際收到發(fā)票4,做賬 沖銷 借 主營業(yè)務(wù)成本 -5 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -5,正確分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 4 貸 應(yīng)付賬款 4,嗎
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求

