你哈,同學(xué), 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
我這個是小規(guī)模納稅人,上個月開了一張9萬元普通發(fā)票,請問怎么做分錄啊,12月份開的,一個季度沒有超過45萬
請問,小規(guī)模納稅人第一季度開了30萬的專票,按3%交了稅,5月普通發(fā)票我能把稅率選擇0嗎?因為我們第二季度不超10萬
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會計分錄?
小規(guī)模第一季度開的普通發(fā)票未超過30萬,請問應(yīng)交稅費貸方余額三月底怎么做分錄?
小規(guī)模企業(yè)季度不含稅銷售額小于30萬免稅對不?那想問下如果平時做賬貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 科目有余額月底怎么處理怎么寫分錄?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
營業(yè)外收入 子科目寫什么?
營業(yè)外收入-其他,或者補助
這筆分錄我是3月底做,還是4月做呢?
因為需要季度申報,不知道會不會影響企業(yè)所得稅
兩個月份做都可以的 建議4月份,因為這時候完成了納稅申報