借銀行放款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借其他業(yè)務(wù)成本,貸易耗品。

早上好老師,麻煩問(wèn)一下,我們報(bào)廢一批低值易耗品怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目,現(xiàn)在這批低值易耗品賣(mài)錢(qián)了,例如低值易耗品原值1000元,現(xiàn)在賣(mài)了500元?怎么做賬務(wù)處理?借銀行5000貸營(yíng)業(yè)外支出500?資產(chǎn)減值損失500?是這樣做的么?
老師我們公司購(gòu)買(mǎi)低值易耗品,發(fā)票未到,貨已到,當(dāng)時(shí)就做了一個(gè)明細(xì)盤(pán)點(diǎn)了下到貨的東西,未入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,做賬時(shí)除了發(fā)票還需要什么
老師您好!公司是一家出口貿(mào)易公司,供應(yīng)商當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票后月底又做廢了,可是我們公司已經(jīng)電子認(rèn)證并辦理了退稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師 您好!我們購(gòu)買(mǎi)了一批產(chǎn)品,拉去做實(shí)驗(yàn)后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報(bào)廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購(gòu)買(mǎi)這批產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師 您好!我們購(gòu)買(mǎi)了一批產(chǎn)品,拉去做實(shí)驗(yàn)后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報(bào)廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購(gòu)買(mǎi)這批產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?


領(lǐng)取的,根據(jù)收益部門(mén)借管理費(fèi)用制造費(fèi)用等 貸低值消耗品。
老師我們是民用液化氣銷(xiāo)售公司,這個(gè)低值易耗品是我們回收回來(lái)液化氣鋼瓶,能用的鋼瓶需要再用好幾年應(yīng)該怎么做攤銷(xiāo)分錄,還有就是這個(gè)不能用的鋼瓶是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入啊
你好,不能使用的,你銷(xiāo)售出去的話就是其他業(yè)務(wù)收入。
那能用的我是一次攤銷(xiāo)嗎
你好,一次彈寫(xiě),五五攤銷(xiāo)都行,你們自己選擇。
老師,我們公司的供應(yīng)站點(diǎn)下面有配送員(但不是我們的員工),供應(yīng)站給我們打銷(xiāo)售款的時(shí)候直接扣除這部分費(fèi)用做賬可以嗎?做兩筆分錄1、借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅2、借:其他應(yīng)付款(配送的費(fèi)用)貸:應(yīng)收帳款
那你的其他應(yīng)付款一直掛賬?
直接從應(yīng)收帳款里扣除可以嗎
你的意思是從收入里面扣除不做收入吧?你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),你得有代收代付的證明。證明不是你單位的收入。
這樣可以嗎
你這種有風(fēng)險(xiǎn),少交了稅款,少做了收入。你收到的那一部分錢(qián)不是全部做了收入。
那向我們這種應(yīng)該該怎么做呢
借,銀行放款24萬(wàn)。4、貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是銷(xiāo)售費(fèi)用。貸,銀行存款16萬(wàn)。
但我們這個(gè)鋼瓶是租給用戶(hù)的,每個(gè)用戶(hù)收200元押金,按季度確認(rèn)租金收入,直接從押金里扣除可以嗎
可以 押金借銀行貸,其他應(yīng)付款 然后你再充這個(gè)押金,借其他應(yīng)付款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
那配送費(fèi)和回收舊鋼瓶那里直接從應(yīng)收里扣可以嗎
可以的可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快