你好 借銀行存款 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出等? 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益??
老師:?jiǎn)挝惶幚硪粋€(gè)固定資產(chǎn),價(jià)值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計(jì)提折舊1000,剩余賬面價(jià)值7000,出售的時(shí)候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營(yíng)業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是 ,這7000,我申報(bào)了無(wú)票收入,我這么申報(bào)對(duì)嗎?我這屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)處置損益為零,是不是不需要做無(wú)票收入啊
早上好老師,麻煩問(wèn)一下,我們報(bào)廢一批低值易耗品怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目,現(xiàn)在這批低值易耗品賣錢了,例如低值易耗品原值1000元,現(xiàn)在賣了500元?怎么做賬務(wù)處理?借銀行5000貸營(yíng)業(yè)外支出500?資產(chǎn)減值損失500?是這樣做的么?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,您好!我們年底庫(kù)存盤點(diǎn),盤虧就要減出來(lái),會(huì)計(jì)分錄是否借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品(減少存貨的賬面價(jià)值),盤盈了,價(jià)值是否按原價(jià)入賬,還是按估價(jià)入賬,如果比原價(jià)低的價(jià)格入賬,估低可以調(diào),請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)會(huì)計(jì)分錄是怎么樣?因?yàn)楝F(xiàn)在的價(jià)格肯定要比當(dāng)時(shí)的價(jià)值不一樣,盤盈會(huì)計(jì)分錄是否借:庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,謝謝!
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個(gè)票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問(wèn)題沒(méi)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問(wèn)一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證
憑證登記是摘要怎么填寫又簡(jiǎn)單又描述清楚
涉稅實(shí)務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎?
3.出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)單證備案情況, 怎么回答?
老師,我想開圖一的發(fā)票,結(jié)果崩出圖二這個(gè)界面,是什么情況啊,不能開嗎?
還記待處理財(cái)產(chǎn)損益么?這個(gè)科目不是過(guò)度科目么?現(xiàn)在已經(jīng)把這批低值易耗品處理了
你好 處理完了這個(gè)科目就平的 原來(lái)在借方??
對(duì)忘了,感謝
老師我們實(shí)際低值易耗品賬面價(jià)值是5萬(wàn),賣了700元,賬務(wù)處理怎么做?營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該是49300。不應(yīng)該是700?
你好 ?還要有增值稅 13%的? 差額是營(yíng)業(yè)外支出 或者管理費(fèi)用?
借: 銀行 增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益?
你好 借: 銀行 其他業(yè)務(wù)收入 廢品收入金額 增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益?
這個(gè)分錄我明白,增值稅?是700元的13%增值稅么?
增值稅這步我之前已經(jīng)做完了,謝謝老師
你好 今年小規(guī)??梢允?700*1%??