同學(xué)你好 借庫存商品 借進(jìn)項 貸銀行存款

老師,您好,我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品,7月已經(jīng)開票了,貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題,客戶要求換貨(用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品)。請問換貨的話,賬務(wù)要怎么處理?7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧?
老師 您好!我們購買了一批產(chǎn)品,拉去做實驗后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票,請問應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師 您好!我們購買了一批產(chǎn)品,拉去做實驗后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票,請問應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?
請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進(jìn)產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進(jìn)商品處理:借:庫存商品 進(jìn)項稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師,我們公司采購一批貨,我們支付的方式是,一部分現(xiàn)金支付,一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣,但對方開票只給我們開實付金額的部分,不開產(chǎn)品抵扣的部分,導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致,請問這樣可以么?我賬務(wù)處理又該怎么做呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
報廢部分進(jìn)項稅額不能抵扣了吧,報廢部分進(jìn)項稅額不計可以嗎?
同學(xué)你好 對的 報廢部分的不能抵扣
庫存商品里面有一部分報廢了,報廢庫存商品轉(zhuǎn)到哪個科目?
同學(xué)你好 待處理財產(chǎn)損溢