借其他應付款,借管理費用開辦費、負數(shù) 借管理費用開辦費、貸其他應付款。
老師,上月有預提費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付款-其他。本月收到發(fā)票,應該怎么做分錄?需要做幾筆分錄?
老師,請問我去年未分配利潤在在借方,但去年計提了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年這筆費用發(fā)生了該怎么做分錄呢?
21年因為無發(fā)票,先預提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應付款-供應商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎?做一筆,借:其他應付款-預提費用 貸:其他應付款-供應商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業(yè)務招待費?
去年做了一筆預提費用,做的借:管理費用---開辦費 貸:其他應付款---*** 要是后期有發(fā)票了我怎么做分錄呢?
去年預提的費用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,今年來了費用票怎么做分錄
水果店成本45000毛利率25%我一個月做多少錢才能保本
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麻煩具體解釋下每個選項怎么增減變動的
老師好!房產(chǎn)稅計提分錄怎么做
年底雙薪分錄怎么做,要不要計入個稅
請問老師新公司想要測算利潤稅負情況,公司留存銷售額的2%作為利潤,扣除掉所有稅費看是否還有盈利,這個怎么測算呢?
老師,請問石場給村子里修的路,是運輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請問老師電商行業(yè)是按照平臺結算的流水確認收入還是按照商品價格確認收入呢?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
要是沒有發(fā)票呢,怎么做
發(fā)票正常做賬,匯算清繳納稅調增就行,不允許抵扣。
沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳,納稅調增就可以。
后期沒有發(fā)票,匯算清繳調整就可以了嗎?這樣我稅額交了,但是賬上不是一直還掛著那筆預提的分錄嗎、
對的,是的。借管理費用開辦費貸,其他應付款借,其他應付款貸,銀行 哪里掛賬,哪個掛賬,哪個科目還有余額。
沒有懂,為什么還有一個借:其他應付款 貸:銀行呢
借管理費用,開辦費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款哪里有兩個?這個就是完整的,沒有發(fā)票的。
第二個這個是支付的意思。
沒有發(fā)票呀,就不存在支付呀,不是說做匯算調增加嗎、
你是虛增的是這個意思嗎?如果是虛增的話,你連做也別做,或者是你做了之后借其他應付款,貸管理費用。
那這樣的話今年2024年管理費用那里就會出現(xiàn)負數(shù)呢,那匯算清繳那里還要調增嗎
你好,需要的跨年的借,其他應付款貸利潤分配,未分配利潤做這個需要納稅調增。
老師您好,這筆借:其他應付款 貸:利潤分配 這個分錄沒有理解,怎么理解呢
跨年了,損益類的科目,小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤來代替,還有哪一個不明白?
哦哦哦,謝謝您!我來匯總下您幫我看下理解的對不對,如果2023年預提的那筆費用是真實的只是現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,我就在2024年做借 其他應付款 貸 銀行 然后納稅調增加 如果2023年那筆預提的是假的,那就借 其他應付款 貸利潤分配 然后納稅調增,
對的,是這么做的,是這么理解的。