久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

去年做了一筆預提費用,做的借:管理費用---開辦費 貸:其他應付款---*** 要是后期有發(fā)票了我怎么做分錄呢?

2024-03-26 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-26 08:54

借其他應付款,借管理費用開辦費、負數(shù) 借管理費用開辦費、貸其他應付款。

頭像
快賬用戶2514 追問 2024-03-26 08:56

要是沒有發(fā)票呢,怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 08:56

發(fā)票正常做賬,匯算清繳納稅調增就行,不允許抵扣。

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 08:56

沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳,納稅調增就可以。

頭像
快賬用戶2514 追問 2024-03-26 08:59

后期沒有發(fā)票,匯算清繳調整就可以了嗎?這樣我稅額交了,但是賬上不是一直還掛著那筆預提的分錄嗎、

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 09:00

對的,是的。借管理費用開辦費貸,其他應付款借,其他應付款貸,銀行 哪里掛賬,哪個掛賬,哪個科目還有余額。

頭像
快賬用戶2514 追問 2024-03-26 09:21

沒有懂,為什么還有一個借:其他應付款 貸:銀行呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 09:22

借管理費用,開辦費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款哪里有兩個?這個就是完整的,沒有發(fā)票的。

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 09:22

第二個這個是支付的意思。

頭像
快賬用戶2514 追問 2024-03-26 09:33

沒有發(fā)票呀,就不存在支付呀,不是說做匯算調增加嗎、

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 09:34

你是虛增的是這個意思嗎?如果是虛增的話,你連做也別做,或者是你做了之后借其他應付款,貸管理費用。

頭像
快賬用戶2514 追問 2024-03-26 09:44

那這樣的話今年2024年管理費用那里就會出現(xiàn)負數(shù)呢,那匯算清繳那里還要調增嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 09:45

你好,需要的跨年的借,其他應付款貸利潤分配,未分配利潤做這個需要納稅調增。

頭像
快賬用戶2514 追問 2024-03-26 09:49

老師您好,這筆借:其他應付款 貸:利潤分配 這個分錄沒有理解,怎么理解呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 09:50

跨年了,損益類的科目,小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤來代替,還有哪一個不明白?

頭像
快賬用戶2514 追問 2024-03-26 09:57

哦哦哦,謝謝您!我來匯總下您幫我看下理解的對不對,如果2023年預提的那筆費用是真實的只是現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,我就在2024年做借 其他應付款 貸 銀行 然后納稅調增加 如果2023年那筆預提的是假的,那就借 其他應付款 貸利潤分配 然后納稅調增,

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-26 09:58

對的,是這么做的,是這么理解的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借其他應付款,借管理費用開辦費、負數(shù) 借管理費用開辦費、貸其他應付款。
2024-03-26
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
2024-04-17
意思是今年付款了嗎?
2022-01-16
你好,做兩筆分錄把上個月沒有發(fā)票的分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬
2020-08-17
你好,按照你實際使用進入 相關費用就可以了 你是沖預提費用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×