作為利潤,這個(gè)是毛利潤還是凈利潤?還是利潤總額。
老師,請問建筑公司要核算每個(gè)工地的成本就設(shè)置工程成本,每個(gè)工程可能對應(yīng)不同的大型施工設(shè)備,每季度要核算每個(gè)工地的利潤,還要核算每臺(tái)設(shè)備的利潤,我應(yīng)該怎么設(shè)置科目,或者說怎么歸集費(fèi)用才合適呢,核算設(shè)備的利潤,是因?yàn)樵O(shè)備的投入有些是公司外部人,有些是公司員工入股的,核算工地是要公司的盈利情況
老師,你好,我想問一下,我們公司銷售額有六百萬左右了,但是成本和費(fèi)用更多,利潤是虧損,那么這種情況匯算清繳時(shí)會(huì)不會(huì)交所得稅呢
老師,公司報(bào)表上的未分配利潤比較大,因?yàn)槲覀兪歉咝录夹g(shù)企業(yè),匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除,所以一年下來利潤比較大,但是美交多少企業(yè)所得稅,平時(shí)公司成本票比較少,像這種情況怎么讓公司的未分配利潤變小呢,如果進(jìn)行股東利潤分紅,股東得交20%的個(gè)人所得稅,股東還不樂意
老師您好,請問公司一般納稅人經(jīng)營煤炭銷售,加工稀缺,怎么樣能賬面有利潤所得稅還能少交呢?賬面有收益是為了公司貸款。都是想正常的情況下,不違規(guī)的情況下怎么樣做合理
老師,我公司是建筑企業(yè),總承包方,只收取掛靠方的管理費(fèi)和稅金,現(xiàn)在要測算每個(gè)項(xiàng)目的凈利潤,我怎么測算?有的項(xiàng)目是我們和開發(fā)公司簽的合同額跟我們和掛靠方簽的合同額是一樣的,沒利潤,平進(jìn)平出,但是,我在作響的時(shí)候,為了保證所得稅稅負(fù),我會(huì)按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以從賬上取數(shù),就不是真的利潤,我怎么做呢老師
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
作為稅前利潤
那就是利潤總額 銷售額*2%=利潤總額 利潤總額一定是盈利的 因?yàn)樗械亩惪?,比如附加稅、印花稅都在這個(gè)里面減去了之后才是利潤總額 收入-成本費(fèi)用-稅金及附加-期間費(fèi)用?營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=利潤總額
那應(yīng)該是毛利2%,扣除掉所有稅費(fèi)怎么算是否還有盈利
收入*98%=成本 假設(shè)一般納稅人 收入*13%-收入*98%*13%=增值稅 附加稅=增值稅*12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅(收入?收入*98%)*萬分之三,小型微利企業(yè)減半 收入-收入*98%-附加稅、印花稅)*25%,小型微利5% 收入-收入*98%-上面的附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅-期間費(fèi)用
那有沒有辦法測算出超過多少銷售額是選小規(guī)模劃算或者一般納稅人劃算呢?
你得知道你銷售額一個(gè)月是多少,季度30萬,都是開普通發(fā)票的話,肯定是選擇小規(guī)模, 因?yàn)橐话慵{稅人增值稅它有稅負(fù)卡著 你就看一下,你增值稅稅負(fù)多少,所得稅稅負(fù)多少。增值稅目前是1%,按照不含稅的銷售額乘以1%,和你的增值稅乘以稅負(fù) 對比
其他的話差不多的。假設(shè)你是小型微利企業(yè)的, 因?yàn)樗悆少M(fèi)都有減半的政策企業(yè)所得稅都是5%。
如果都是小微企業(yè)的話,小規(guī)模稅負(fù)是低于一般納稅人的是吧?
小規(guī)模低于一般納稅人的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快