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老師,請問我去年未分配利潤在在借方,但去年計提了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年這筆費用發(fā)生了該怎么做分錄呢?

2022-01-16 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-16 11:17

意思是今年付款了嗎?

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快賬用戶8719 追問 2022-01-16 13:41

付了款了

頭像
快賬用戶8719 追問 2022-01-16 14:56

如果沒有付款又該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:31

付款了,直接沖其他應付款

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:32

去年的分錄就是沒付款的分錄

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意思是今年付款了嗎?
2022-01-16
你好同學就直接加在去年的賬上的費用里就可以了同學
2021-04-12
你好,借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬工資,應該是做這個。這個是補計提以前年度工資。
2023-05-17
你好,正確的分錄是什么呢? 需要知道正確的是什么,才好作出相應的調整分錄?
2022-07-04
你好,借:以前年度損益調整, 貸:其他應收款(備用金——,借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-01-14
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