你好,做兩筆分錄把上個月沒有發(fā)票的分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬
老師,上月有預(yù)提費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付款-其他。本月收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?需要做幾筆分錄?
老師,我的分錄:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,又寫了一筆借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,。這個到月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎
上個月做了一筆預(yù)提費(fèi)用借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這個月怎么做沖回來的分錄
收到費(fèi)用發(fā)票,當(dāng)月只做了費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,下月認(rèn)證抵扣該怎么做分錄
上月預(yù)提的 借:管理費(fèi)用2000 貸:其他應(yīng)付款-差旅費(fèi)車輛使用費(fèi)2000 這月發(fā)票到了2000怎么做分錄
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,做了一筆紅沖,一筆入賬后管理費(fèi)用-其他,明細(xì)顯示負(fù)數(shù),是我哪里做錯了嗎
你原來做一筆,然后又紅沖一筆,這樣就等于沒有發(fā)生,然后您再按發(fā)票金額的正數(shù)金額做賬,不應(yīng)該是負(fù)數(shù),您看一下,您是按照我說的這種做的嗎?
老師,這是上月預(yù)提的費(fèi)用,顯示是負(fù)數(shù)的
圖二是本月的,紅沖后的,麻煩老師幫看看這負(fù)數(shù)是不是上月出現(xiàn)錯誤了
紅沖時是按照預(yù)提的金額紅沖的嗎?
老師,是按預(yù)提的金額紅沖的
您好,您是在收到發(fā)票,這個月把上個月暫估的那筆分錄紅沖 分錄一模一樣額,用負(fù)數(shù),然后再按照發(fā)票的金額做正確的分錄,金額也是正數(shù),這樣不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價