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上個月做了一筆預提費用借管理費用-差旅費貸其他應付款,這個月怎么做沖回來的分錄

2022-12-23 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 13:44

你好;? 你這個月紅沖 是因為上個月做的分分錄不用做; 你就做 :借其他應付款? ?借管理費用-差旅費 ,金額負數(shù)?

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你好;? 你這個月紅沖 是因為上個月做的分分錄不用做; 你就做 :借其他應付款? ?借管理費用-差旅費 ,金額負數(shù)?
2022-12-23
您好,把前面那筆做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023-07-07
借管理費用 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù)
2020-09-14
要沖回上個月的預提成本費用分錄,你需要做相反的會計分錄。即,借其他應付款A,貸主營業(yè)務成本。這樣就能沖回之前的記錄了。
2024-08-30
你好,做兩筆分錄把上個月沒有發(fā)票的分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬
2020-08-17
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