你好;? 你這個月紅沖 是因為上個月做的分分錄不用做; 你就做 :借其他應付款? ?借管理費用-差旅費 ,金額負數(shù)?
老師,上月有預提費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付款-其他。本月收到發(fā)票,應該怎么做分錄?需要做幾筆分錄?
請問:上年計提了費用(跨年支付),掛在其他應付款-預提費用。分錄:借:管理費 貸:其他應付款-預提費用 本年支付這筆費用,但費用計提多了,上年損益已經結轉,請問如何沖減多計提部分,分錄怎么做?
上月計提物業(yè)費的分錄 借:管理費用 貸:其他應付款 感覺做錯了,這個月開發(fā)票來了還有進項稅怎么抵消上個月的分錄
上個月做了一筆預提費用借管理費用-差旅費貸其他應付款,這個月怎么做沖回來的分錄
以前月份有一筆,借管理費用,貸其他應付款。后來這筆業(yè)務取消了,怎么做對沖的分錄呢?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務 給顧客提供垂釣服務 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應該填多少呢?
商貿企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產折舊,攤銷及納稅調整表欄,因我24年固定資產清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務報表不就都要更正了
老師請問固定資產22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?