你好,先不用減去的。第二年才減去。
老師好,業(yè)務(wù)場(chǎng)景如下: 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理,無(wú)處置收入,賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理,且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請(qǐng)問(wèn)在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí),資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎?
你好!我單位固定資產(chǎn)為2021年財(cái)政撥款購(gòu)入,匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額部分是否應(yīng)該填寫數(shù)據(jù)
老師好!所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)原值填的是12月末的數(shù)據(jù)嗎?本年折舊,攤銷金額是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)嗎?我們公司處理了固定資產(chǎn)借方累計(jì)數(shù)大于貸方累計(jì)數(shù),那是不是填個(gè)負(fù)數(shù)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年12月初在建工程轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),12月底出售清理了部分,這種情況匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表如何填寫?原值填在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的全部部分,還是填全部減去清理的余額?
老師,我們24年的時(shí)候賬載固定資產(chǎn)有一部分做了報(bào)廢清理,現(xiàn)在填匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表還需要填我報(bào)廢清理的這些資產(chǎn)嗎
老師您好,我想咨詢一下,有沒(méi)有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見(jiàn) 為什么無(wú)法表示意見(jiàn)是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說(shuō)需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元。現(xiàn)在專管員說(shuō)要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來(lái)干活一直也不用開發(fā)票就沒(méi)有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?