你好,你最好就是更正申報(bào)了,按他的要求申報(bào)。
老師,之前專管員說我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
地區(qū),四川成都。我們是一般納稅人,行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù),接到專管員電話,說有人投訴個稅申報(bào)收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào))目前已更正個稅申報(bào)從2021年5月至8月,刪除了此人的個稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正,還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
老師,您好,我想問一下8月的增值稅申報(bào)時加計(jì)抵減查出來填錯了,多抵減了12.03元,這個月做了申報(bào)更正,改了進(jìn)項(xiàng)稅額中的其他(增加了10.93元),然后按修改后的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行加計(jì)抵減,保證應(yīng)繳稅額沒變,我想請問一下怎樣說服專管員?。?/p>
請有老師幫我看看,我應(yīng)該怎么做比較好。稅務(wù)局專管員發(fā)來這條短信 “現(xiàn)科室抽取2021年度增值稅申報(bào)累計(jì)銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅金額與申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)比對差異500萬以上的企業(yè),需要企業(yè)自查補(bǔ)稅,請?jiān)?月30號之前完成印花稅自查工作”
老師 我遇到了一個難題 我們老板有個公司 當(dāng)時是為了買園區(qū)的一個房子而注冊 當(dāng)時是說 不需要做賬報(bào)稅 只需要每個季度報(bào)個稅和房產(chǎn)稅 土地使用稅,這個公司也完全不用來經(jīng)驗(yàn) 之前問過專管員 也說過不用做賬報(bào)稅 然后 最近我接到了另一個專管員的電話 說需要做賬報(bào)稅 然后讓我去大廳 核全稅種 然后補(bǔ)去年10月到今年第二個季度的財(cái)務(wù)報(bào)表去大廳申報(bào) 然后 就是現(xiàn)在我該怎么處理啊 他說之前可以0申報(bào) 讓我建賬 但是這個公司從18年就產(chǎn)生了稅費(fèi) 應(yīng)該不可以0申報(bào)的吧?
會計(jì)準(zhǔn)則下我做營業(yè)外支出可以嗎
應(yīng)收賬款會減少,沒有問題。報(bào)表里信用價值損失轉(zhuǎn)換不了未分配利潤減。利潤表里也沒信用減值價值損失,那填哪里。
老師,公司支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個人開勞務(wù)發(fā)票,公司還用代扣代繳個人所得稅嗎?
簡單點(diǎn),企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計(jì)提了5000元,這個月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢?,暫估?0幾萬的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
更正申報(bào)怎么操作啊?我打開原來的申報(bào)表,沒有可選更正的地方
你好,你可以參考一下這個稅務(wù)局的說明,如果你們這邊的不一樣,你可以問一下當(dāng)?shù)?2366。https://tianjin.chinatax.gov.cn/nsrxt/11200000000/0500/050011/20241119091437160.shtml
老師,我正在做更正申報(bào),小微企業(yè)的減免稅額,代碼請問是多少???沒有找到
小微減半的那個
我點(diǎn)提交后,自動就是減半后的金額了,請問這個提交了,之前已繳納的金額,填到哪里?或該怎么退回?
你好,你現(xiàn)在報(bào)的所屬期是什么時候?你之前申報(bào)的所屬期是什么時候
這個你要填到已經(jīng)預(yù)繳的金額里面。
都是24年1月31日,已經(jīng)預(yù)繳的金額,在哪里填寫?
你好,你把你的申報(bào)表截個圖來
就是這個界面
你好,你點(diǎn)擊修改進(jìn)去,應(yīng)該有讓你填寫的界面。