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請有老師幫我看看,我應(yīng)該怎么做比較好。稅務(wù)局專管員發(fā)來這條短信 “現(xiàn)科室抽取2021年度增值稅申報累計銷售額和進(jìn)項稅金額與申報印花稅計稅依據(jù)比對差異500萬以上的企業(yè),需要企業(yè)自查補(bǔ)稅,請在4月30號之前完成印花稅自查工作”

2022-02-17 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-17 09:33

你好! 你看你們印花稅申報是怎么報的?已經(jīng)申報的計稅依據(jù)和銷售額加上進(jìn)項稅是不是相差500萬以上,差了趕緊補(bǔ)申報印花稅。

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快賬用戶2991 追問 2022-02-17 09:39

只要在這月申報時直接申報印花稅就可以了嗎?這樣所屬日期只能是2022年1月的。沒關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-17 09:42

建議去稅務(wù)局大廳申報,所屬期2021年的。

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快賬用戶2991 追問 2022-02-17 09:42

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-17 09:47

不客氣,滿意請給我五星好評,謝謝!

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你好! 你看你們印花稅申報是怎么報的?已經(jīng)申報的計稅依據(jù)和銷售額加上進(jìn)項稅是不是相差500萬以上,差了趕緊補(bǔ)申報印花稅。
2022-02-17
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2020-12-16
同學(xué) 您好 這個屬于辦公室關(guān)系層面了?
2020-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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