您好,這個(gè)要找成本票來(lái)沖
20年財(cái)務(wù)公司為不交所得稅做了一筆暫估的費(fèi)用6萬(wàn),現(xiàn)在想沖掉怎么做呢?
老師您好,年末暫估的成本,利潤(rùn)是虧損,預(yù)繳時(shí)不用交稅,現(xiàn)在要匯算清繳了,確定交稅,不回來(lái)發(fā)票了,那我需要反結(jié)賬到12月沖掉暫估成本那筆嗎
老師,有一筆暫估款,今年6月暫估的,到11月底,我沖了700多萬(wàn),這筆暫估款是不可能有發(fā)票的,只是因?yàn)楫?dāng)時(shí)收入太大,不想交這么多稅才暫估的,我12月是全部沖回,還是23年5月底沖回就可以老師?
老師,去年12月份開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,暫估17萬(wàn)的成本,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅沒(méi)交進(jìn)去,這個(gè)月沖銷了暫估的17萬(wàn)成本,企業(yè)所得稅要交到5千多,會(huì)交到增值稅嗎
老師,去年12月開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)暫估了17萬(wàn)的成本,在一月份沖銷暫估,這個(gè)月就要交所得稅,我把一月份的暫估刪了之后,把暫估重新做到12月份,為什么12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有應(yīng)付賬款,反而在1月份資產(chǎn)負(fù)債表中跳出來(lái)了17萬(wàn)
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
找怎樣的成本票,做賬的時(shí)候怎么做
和你們主營(yíng)相關(guān)的成本票
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤(rùn)分配-未分配
收到發(fā)票
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,第一個(gè)分錄指的是什么
這個(gè)是沖前面做的暫估分錄