退手續(xù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B稅率)
老師 我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,剛接觸這塊,想問(wèn)下,我們下面還有子公司,就是總公司下面還有分公司,這樣做賬的話,怎么做? 還有有總分公司的做賬處理跟只有單獨(dú)一個(gè)公司的賬務(wù)處理有什么不同嗎?
老師,有項(xiàng)業(yè)務(wù)是這樣的,問(wèn)中間的餐飲管理公司怎么交稅? 一個(gè)央企制造業(yè),每月給員工500元生活補(bǔ)貼,給付方式是給員工辦一張?zhí)摂M卡(500元),員工到央企企業(yè)里面的個(gè)體戶(面館,奶茶等消費(fèi)),央企招標(biāo)了一個(gè)餐飲管理公司來(lái)管理這些個(gè)體戶,每月從個(gè)體戶的銷售額里面抽2個(gè)點(diǎn)作為管理費(fèi),月底央企將個(gè)體戶的銷售額支付給管理公司,管理公司扣除2個(gè)點(diǎn)后支付給各個(gè)個(gè)體戶,管理公司是一般納稅人,要開(kāi)票給央企,但個(gè)體戶不開(kāi)票給管理公司,問(wèn)管理公司怎么稅收籌劃?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開(kāi)了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫(xiě)明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫(xiě)12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬(wàn)多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來(lái)的?
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,不含稅價(jià)是7800元,那應(yīng)該繳納的增值稅是7800*3%=234元對(duì)不?我們還向客戶收入了4個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)行為312元,請(qǐng)問(wèn)這4個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)312元我們開(kāi)什么發(fā)票,是和這個(gè)專票分開(kāi)開(kāi)一張312元的含稅價(jià)1%的普票嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問(wèn)手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒(méi)過(guò)期。怎么解決?剛買的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
才27元,算下來(lái)不到2元,也要交嗎?
是的,也是需要計(jì)算交稅的哈
一般納稅人應(yīng)交增值稅那里明顯科目分錄怎么寫(xiě)?
??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
那交稅的分錄怎么寫(xiě)?
還是并入其他銷項(xiàng)稅計(jì)提增值稅,然后再交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款