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老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/h1>

2025-05-18 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-18 11:44

是的,需要更正的哈

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快賬用戶6558 追問(wèn) 2025-05-18 11:47

我匯算清繳后的分錄,怎么做???借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?我之前是虧損不交稅,現(xiàn)在納稅調(diào)增后,需要交稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-18 11:48

補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款

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去年開(kāi)票是1%開(kāi)票 今年紅沖后 還是按照這個(gè)稅率開(kāi)具 不能改
2022-04-28
你好同學(xué),首先第一個(gè)問(wèn)題,您二零年的年收入多做了多少?我的建議是,如果多做的金額不大的話,就不要再調(diào)整了。避免引起稅務(wù)局的關(guān)注。
2022-06-10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-11-20
你好,同學(xué) 如果未來(lái)不付款,現(xiàn)在核銷余額的話,要沖掉的,用以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-12
你好;? ?你這個(gè)本身是22年的;? 你如果沒(méi)有合理發(fā)票就得調(diào)增的?
2023-05-24
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