你好,你也沒有開過發(fā)票,沒有確認(rèn)過收入交稅是吧
我們公司之前的會計(jì)做社保費(fèi)的時候每個月就做一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,后來我去社保局打單子的時候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算,我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)
老師想問你一個問題,就是公司收到一筆法人的款就50,我放了其他應(yīng)付款里,那月底結(jié)賬我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 要怎么做分錄 然后又退回去了就是反向做了一筆那月末就不用管了嗎
老師我用降龍990做賬,憑證做好了,我只結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入,那5月收到上年度企業(yè)所得稅退稅4000多,怎么做會計(jì)分錄,用990做賬,我不知道是軟件結(jié)轉(zhuǎn),還是我把結(jié)轉(zhuǎn)分錄錄入,老師你給我說下會計(jì)分錄把,我需要做到哪步?
上個月主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量和收入多做了,但是成本沒結(jié)錯~系統(tǒng)不能反結(jié)賬,那這個月我要怎么沖回去?是沖多的那部分嗎
老師,我們公司是電商,做外貿(mào)的,賣給國外的貨物,現(xiàn)在接了代賬的賬回來公司自己做賬了,發(fā)現(xiàn)代賬那邊全部寫的是全部掛賬在應(yīng)收-跨境電商,我的存貨很多。我現(xiàn)在要把跨境電商收入慢慢確認(rèn),但是我不知道怎么去結(jié)轉(zhuǎn)我的成本,相互匹配不上。怎么辦呢
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報(bào)的班是會計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費(fèi)支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
沒有都沒有,都不知道 ,突然25年收到這一個銀行回單
你好,那不如直接做到25年,當(dāng)25年的業(yè)務(wù)
那這個應(yīng)該是要分配人員工資過去的,那是把25年的工資分配過去還是24年的分配過去?
你好,你如果當(dāng)25年的,就分配25年的
好的,那如果24年虧了70多萬的話,要不要分配收入到24年
你好,如果是這樣,可以分配。做到24年去