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上月預(yù)提的 借:管理費用2000 貸:其他應(yīng)付款-差旅費車輛使用費2000 這月發(fā)票到了2000怎么做分錄

2023-07-07 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-07 20:31

您好,把前面那筆做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄

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快賬用戶1803 追問 2023-07-07 21:40

就是這筆負(fù)數(shù)沖銷,然后再根據(jù)業(yè)務(wù)正常做一筆分錄?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 21:45

是的,就是你說的這樣的

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您好,把前面那筆做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023-07-07
同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
你好;? 你這個月紅沖 是因為上個月做的分分錄不用做; 你就做 :借其他應(yīng)付款? ?借管理費用-差旅費 ,金額負(fù)數(shù)?
2022-12-23
對的,是的,是這么做。
2023-02-24
借管理費用3090貸,其他應(yīng)收款3090下個月支付,借其他應(yīng)收款1090貸銀行存款。
2021-06-01
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