您好,平臺(tái)上面要扣服務(wù)費(fèi)吧,這個(gè)按商品價(jià)格確認(rèn)收入
老師好!請(qǐng)問(wèn)電商平臺(tái)也就是淘寶是怎么確認(rèn)收入的?是按款項(xiàng)進(jìn)到我們的支付寶賬戶還是按商品發(fā)出確認(rèn)收入呢?
老師您好!我公司委托電商平臺(tái)代銷貨款,我們給電商平臺(tái)價(jià)格20,平臺(tái)對(duì)外銷售價(jià)格為30,差價(jià)10元?dú)w電商平臺(tái),他們給我們開具10元差價(jià)部分的費(fèi)用發(fā)票,那請(qǐng)問(wèn)我們確認(rèn)收入按照20還是30確認(rèn)?
你好老師,做電商的,每個(gè)月確認(rèn)收入是按什么確認(rèn)收入,平臺(tái)按每月結(jié)算的是根據(jù)每月確認(rèn)收貨部分??????
電商企業(yè)的收入確認(rèn)問(wèn)題--比如說(shuō)賣價(jià)200,平臺(tái)扣了4塊傭金,然后信用卡再扣2元,那我們的收入是按照200算,還是按照194算呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,電商確認(rèn)收入是按哪里算的,是按平臺(tái)到賬戶嗎?還是說(shuō)在平臺(tái)上就是算收入了
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
那確認(rèn)的收入和流水就不一致了,怎么做賬呢?
平臺(tái)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目呢?
你是指扣了這個(gè)服務(wù)費(fèi),所以不一樣,是吧
是的,比如售價(jià)100,平臺(tái)扣掉20,公司銀行流水收到80,成本是60,相關(guān)的分錄怎么做呢?
借:應(yīng)收賬款100
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
平臺(tái)扣掉的
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20
貸:其他貨幣資金20
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60
貸:庫(kù)存商品60
那應(yīng)收賬款100只能收到80,差額計(jì)哪里呢?
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20
貸:應(yīng)收賬款20
那剛才用其他貨幣資金是什么情況下使用呢?
轉(zhuǎn)到平臺(tái)這個(gè)就可以用其他貨幣資金
那到底是沖應(yīng)收賬款還是其他貨幣資金呢?
借:其他貨幣資金100
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
平臺(tái)扣掉的
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20
貸:其他貨幣資金20
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60
貸:庫(kù)存商品60
這樣寫吧,這樣寫好些
那就不用應(yīng)收賬款科目過(guò)渡是嗎?
是的,不用了,直接用其他貨幣資金