你好,按照200來算的差額放到銷售費用和財務(wù)費用。
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
電商企業(yè)的收入確認問題--比如說賣價200,平臺扣了4塊傭金,然后信用卡再扣2元,那我們的收入是按照200算,還是按照194算呢?
4)銷售一批產(chǎn)品給丙公司,該批產(chǎn)品標(biāo)價200萬元,由于已經(jīng)陳舊過時,甲公司給予丙公司30%的商業(yè)折扣。同時,在合同中約定現(xiàn)金折扣條件為2/10,N/20(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅),甲公司基于對丙公司的了解,預(yù)計丙公司10天內(nèi)付款的概率為90%,10天后付款的概率為10%,甲公司認為按照最可能發(fā)生金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價金額。 不是扣商不扣現(xiàn)么。為什么答案是甲公司應(yīng)確認的收入=200x(1-30%)x(1-2%)=137.2(萬元),應(yīng)確認的銷項稅額=200x(1-30%)x13%=18.2(萬元)。甲公司應(yīng)編制的會計分錄為:借:應(yīng)收賬款155.4貸:主營業(yè)務(wù)收入137.2應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18.2 現(xiàn)金折扣不是計入財務(wù)費用么 這個不是扣商不扣現(xiàn)么, 比例是怎么算出來的? 合同取得成本攤銷,
4)銷售一批產(chǎn)品給丙公司,該批產(chǎn)品標(biāo)價200萬元,由于已經(jīng)陳舊過時,甲公司給予丙公司30%的商業(yè)折扣。同時,在合同中約定現(xiàn)金折扣條件為2/10,N/20(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅),甲公司基于對丙公司的了解,預(yù)計丙公司10天內(nèi)付款的概率為90%,10天后付款的概率為10%,甲公司認為按照最可能發(fā)生金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價金額。 不是扣商不扣現(xiàn)么。為什么答案是甲公司應(yīng)確認的收入=200x(1-30%)x(1-2%)=137.2(萬元),應(yīng)確認的銷項稅額=200x(1-30%)x13%=18.2(萬元)。甲公司應(yīng)編制的會計分錄為:借:應(yīng)收賬款155.4貸:主營業(yè)務(wù)收入137.2應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18.2 現(xiàn)金折扣不是計入財務(wù)費用么 這個不是扣商不扣現(xiàn)么, 比例是怎么算出來的? 合同取得成本攤銷,
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
哦哦,那增值稅也是要按照200的收入來算對么?
對的,是的,是這么做的。
那平臺開的服務(wù)費專票,在計算增值稅的時候可以抵扣嗎?
可以的,可以抵扣的。
另外想問一下,如果我11月份開的發(fā)票,11月報稅的時候可以在勾選平臺上直接勾選么
所屬期是11月份才可以啊。
就是你只能抵扣11月份的銷項。
好的好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。