您好,這個是必須要體現(xiàn)的,需要的
我公司只給個別幾個管理人員交了養(yǎng)老保險,而且款統(tǒng)一是由公司支付,個人不承擔,我直接在支付時借:管理費用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費用,貸:其他應付款, 支付時:借:其他應付款,貸:銀行存款,可以嗎
公司基本戶給a老板私卡轉了一筆錢,借其他應收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費用借管理費用貸其他應收款結清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費用,借管理費用,是貸其他應收款還是其他應付?
管理費用辦公費100元,美好公司,借:管理費用–辦公費 貸:其他應付款還是應付賬款–美好公司 借:其他應付款還是應付賬款–美好公司 貸:銀行存款
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
填寫出口收匯情況表,有疑點怎么解決
老師,您好,社保是次月交當月的,還是當月的當月交
請問老師,我方付給對方租房違約金,我方是出租方,對方是承租方,對方需要給我方開發(fā)票嗎?
2412000除以8680677.76的百分比多少
老師您好,學校需要拆舊賣廢鐵,我們公司跟學校簽上一個30萬的廢品的一個銷售合同,因為學校打算往上面報30萬,然后我們公司把錢打給學校30萬,學校給我公司開這個發(fā)票,然后我們找收廢品的供應商,供應商再打給我們公司打150多萬,廢鐵價值150多萬,學校領導想吃回扣,要80萬現(xiàn)金,請問這80萬怎么提出來,風險小。
這個數(shù)據(jù)去哪里找數(shù)據(jù)核對
老師,我想問一下1月份的合計是391.5,為啥本年累計會出現(xiàn)1080.23呢?我期初數(shù)是0啊
老師您好,公司超過30人,有沒有可以少交工會經(jīng)費的辦法
轉出未交增值稅包含預交的稅款嗎?算的時候
老師您好,麻煩問一下有十幾份買賣合同,報印花稅時需要一個一個報嗎,還是合并申報呢
馬上支付,也要體現(xiàn)嗎 這樣的話,那不是要弄上百家公司——應付賬款ABCDEFG公司?
對的,這個是需要的哈